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    <titolo>IC CENTRO STORICO</titolo>
    <abstract>COMUNICAZIONI ADEMPIMENTI AVCP L. 190/2012</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2024-01-29</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2024-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2023</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
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      <oggetto>"Prestazioni rese dai V.V.F. per formazione addetti di cui all’art. 18 del D.L.gs n°81/08  - Capo XIV -  Capitolo 2469/9” -  Comando Provinciale  V.V. F.  di Rimini</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
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      <oggetto>saldo fattura n. 21 del 09/05/2023 n. 3 visite guidate alla Basilica di Santa Maria Novella  Firenze in data 10 e 12 maggio 20223</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>contratto prot. n. 3214 del 08/03/2023  incarico esperto esterno per  formazione al personale amministrativo</oggetto>
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      <oggetto>contratto prot. n.11302 del 12/09/2023 incarico esperto esterno per formazione personale amministrativo</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
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      <oggetto>compenso su contratto prot. n. 15898 del 01/12/2023 prestazione occasionale progetto “Coltiviamo il Benessere”</oggetto>
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          <ragioneSociale>RICCI MARIA GRAZIA</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatture su acquisto kit STEM SAM-LABS, VISORI 3D, STAMPANTE ED ARREDI - progetto " Comptenze STEM per un'impresa futura" CUP:B99J21022720001</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTO PNRR EUTOPIA CUP B94D22002660006 2022/23/24 FINANZIAMENTI PNRR SCUOLA FUTURA scuola 4.0 Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16618 SALDO FATTURA SU TRATTATIVA   N. 3738727 PROT. N. 12075 DEL 25/09/2023 FORNITURA ARREDO SCOLAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTO PNRR EUTOPIA CUP B94D22002660006 2022/23/24 FINANZIAMENTI PNRR SCUOLA FUTURA scuola 4.0 Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16618 SALDO FATTURA SU TRATTATIVA MEPA  N. 3762107  PROT. N. 14586 DEL 09/11/2023 ACQUISTO ATTREZZAT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>PROGETTO PNRR EUTOPIA CUP B94D22002660006 2022/23/24 FINANZIAMENTI PNRR SCUOLA FUTURA scuola 4.0 Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16618 SALDO FATTURA SU CONTRATTO PROT. N. 15778 DEL 29/11/2023 FORNITURA DI BENI PER IL RIPRISTINO D</oggetto>
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      <oggetto>PROGETTO PNRR EUTOPIA CUP B94D22002660006 2022/23/24 FINANZIAMENTI PNRR SCUOLA FUTURA scuola 4.0 Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16618 SALDO FATTURA SU PROCEDURA MEPA N. 427316 DEL 16/11/2023  PER ACQUISTO DI ACCESSORI INFORMATIC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1445.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pratica MMT 915 PROGETTO PNRR EUTOPIA CUP B94D22002660006 2022/23/24 FINANZIAMENTI PNRR SCUOLA FUTURA scuola 4.0 Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16618 SALDO FATTURA SU PROCEDURA MEPA  N. 427337  PROT. N. 14998 DEL 16/11/2023 ACQUISTO SOFTWARE DI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL DIVISIONE INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL DIVISIONE INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z003C437DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 584 del 30/09/2023 corso di aggiornamento quinquennale sicurezza 6 ore - mese di settembre 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01195920390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02451750398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tea Group</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z003CF93F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pagamento fattura n. FPA85/23 del 31/10/2023 per rinnovo licenza Gogogle Meet teaching and learning upgrade</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LPZGUO74S14A662R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOPEZ UGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPZGUO74S14A662R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOPEZ UGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z013C2F97D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 23F0000004303 del 12/08/2023 adsl scuola Toti AGOSTO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z023C98466</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO PNRR EUTOPIA CUP B94D22002660006 2022/23/24 FINANZIAMENTI PNRR SCUOLA FUTURA scuola 4.0 Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-16618 SALDO FATTURA N. 279 DEL 27/09/2023" ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE PUBBLICITARIE"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08342310961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORE MARKETING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08342310961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORE MARKETING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>394.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>394.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z033D82CEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 174 del 04/12/2023 acquisto kit boomwhacker relativo al progetto ”musica per te per tutti” – e 2 microfoni ad archetto relativi al progetto ”Panzi-Factor”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00255990400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGHETTI s.a.s. di Righetti Arduino &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00255990400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGHETTI s.a.s. di Righetti Arduino &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B3BE453A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura rinnovo dominio "centrostorico.edu.it"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z173CA183A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 105 del 11/10/2023 per telecomandi cancello automatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMTMRC78L31H294K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta da Marco di Marco La Motta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMTMRC78L31H294K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta da Marco di Marco La Motta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z173DAB099</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 3-30 del 21-12-2023 acquisto vario materiale per progetto “Panzini d’Autore”   cup: B93D21001670007</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A39A77ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatture scuola primaria Griffa - scuola primaria De Amicis  ANNO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>629.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>629.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D3B5FD67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.769/PA DEL 220/06/2023 registro perpetuo dei decreti del dirigente + 5 pacchi da 200 fogli ptotocollo a righe</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>87.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E3D3BA08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 02424/23 del 14/11/2023  abbonamento dirigere la suola e amministrare la scuola anno 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI    SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI    SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2039A7A86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. FVL37 del 27-01-2023 per acquisto pacchetto di seminari "PASSWEB 2023"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>288.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z213A1151F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 23F0000000868 del 12-02-2023 adsl scuola Toti febbraio  2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z253ADA332</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 23F0000001923 del 12-04-2023 adsl scuola Toti aprile 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z26396E862</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 800/A del 30/12/2022 acquisto n.  25 faldoni con lacci</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSEPPE SALVATORE CULTRARO VASTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSEPPE SALVATORE CULTRARO VASTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A39A7465</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatture scuola primaria Ferrari via Gambalunga ANNO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>384.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2E3D03A46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n .2820 del 20-11-2023 acquisto di toner stampanti atrio/sala docenti, hard disk per pc di segreteria, cavi stampante e audio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>410.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3339B4E86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 2309/FVISE del 30/01/2023 - cod. RNME0014 - abbonamento Italia scuola.it - base - 5 quesiti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>401.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>401.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z3A3C57773</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. V103/2023/70 del 30/08/2023 trasporto del 20/05/2022 da Rimini a Ospedale di Rimini nostro dipendente in ambulanza emergenza 118 per infortunio sul lavoro ai sensi comma 3 art 92 dpr 30/06/65 n 1124</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02483810392</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA USL DELLA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02483810392</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA USL DELLA ROMAGNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B3A0570E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatture n. 1/PA del 21/02/2023 materili progetto " arte di strada: Keit Haring"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VCCPRZ61A58H294G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA DUOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VCCPRZ61A58H294G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA DUOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>162.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E3CA17F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 25 del 19/10/2023 per n. 5 misuratori di pressione digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04651870406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA CANTELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03378480408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA VALLESI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLZFRC85C21H294Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACISTA NUTRIZIONISTA DI MULAZZANI FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLZFRC85C21H294Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACISTA NUTRIZIONISTA DI MULAZZANI FEDERICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>204.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>204.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F3CE6740</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 5/PA del 18/10/2023 per acquisto agende e materiale d'ufficio per segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VCCPRZ61A58H294G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA DUOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VCCPRZ61A58H294G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA DUOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>181.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z493A58B5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. FVED457 del 17-03-2023 acquisto manuale "La Ricostruzione di Carriera"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z493D8E482</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 000679/90 del 15-12-2023 per acquisto vario materiale di facile consumo per progetti relativi all’a.s. 2023/2024  cup:B93D21001670007</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>289.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>289.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E3B180C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.12/EL del 18-05-2023 stampa n. 400 foto progetto "coltiviamo il Benessere" scuola infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNSRG73R21H294M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCHINI SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNSRG73R21H294M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCHINI SERGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5039E2BE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sado fattura n. 1/2567 del 15/02/2023 acquisto toner  e cartucce originali per stampanti uffici amministrativi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15450701006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALL SERVICE SMART SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kratos spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kratos spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>754.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>754.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z553A06BCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 5/04 del 20/02/2023 acquisto materiali progetto “Tutti a Bordo”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01362880153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01362880153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5939D6B33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 1/278 del 17/03/2023 corso di formazione "amministrazione trasparente negli istituti scolastici" n. 1 partecipante</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B3B1824C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 0106-000592 del 10/05/2023 acqusto n. 4 gift card da € 50,00 e 9 da € 20,00 premiazione giochi matematici a.s. 2022-2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01236480404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01236480404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D398CDD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 23F0000000269 del 12-01-2023 adsl scuola Toti gennaio 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F3A7C21F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>materiali per reintegro cassette di pronto soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBNRCR59S08H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBINATI RICCARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RBNRCR59S08H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBINATI RICCARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F3C03379</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 82/PA/2023 del 29/08/2023 acquisto -n. 1 Distruggidocumenti Rexel automatico Optimum AutoFeed+ 150M con taglio micro P-5  e n. 3 conf. fogli lubrificati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GSPLRT71T29D488M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GSPLRT71T29D488M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>474.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>474.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z603A2C7C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  n. 26 del 28/02/2023  intervento di riparazione su lavatrice Smeg LBW62PCIT CLASSE A presente nella sede Panzini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02094210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.R.E. DI DONATI MARCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02094210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.R.E. DI DONATI MARCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6439C81DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatture per viaggi d'istruzione a.s. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01315780401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHINI    S.A.M.  Rimini</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01187340409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLDRINI AUTOLINEE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00896170404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONELLI BUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01315780401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHINI    S.A.M.  Rimini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01187340409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLDRINI AUTOLINEE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00896170404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONELLI BUS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12863.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z673AA8C19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. V3-12713 del 17/04/2023 progetto:  “E se divento farfalla” 2016-PIN -0099 – Rimini Ludoteca Contrastare le povertà educative investendo sulla creatività dei bambini, delle famiglie e delle comunità locali, AZIONE 0112</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>538.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>538.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C3B9A86A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 0218/EL del 20/06/2023 rinnovo licenza annuale Supremo business per 3 connessioni simultanee</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PVIGZN60D12E897G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAZIANO PIVA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PVIGZN60D12E897G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAZIANO PIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>177.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z713A093B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 4/EL del 24/02/2023 stampa n. 780 foto progetto "coltiviamo il Benessere" scuola infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNSRG73R21H294M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCHINI SERGIO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNSRG73R21H294M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCHINI SERGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z773A49FB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. P0000000005 del 15/03/2023 rinnovo licenza software antivirus per la copertuta degli apparati informatici dell'Istituto con durata annuale scadenza marzo 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03471940373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SPEED S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03471940373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SPEED S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>349.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>349.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z773B3F38A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. n. 23F0000002496  del 12-045-2023 adsl scuola Toti maggio 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A3DB643C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.105 del 18/12/2023 per acquisto di cartucce per stampante a colori per stampare  materiale  relativo ai vari progetti  curriculari - CUP: B99G16001900001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z823BFF06E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 23F0000003720  del 12/07/2023  adsl scuola Toti LUGLIO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z833B12EF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 595 del 18/06/2023 n. 104 noleggi sistema radio per gruppi visite guidate alla Basilica di Santa Maria Novella Firenze in data 10 e 12 maggio2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05678080820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>START S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05678080820</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>START S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z853A77BF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatturan. 1/PA del 22/05/2023 su contratto prot. n. 3930 del 31/03/2023 Contratto prestazione d’opera occasionale/intellettuale per lo svolgimento della prestazione di esperto per la realizzazione del progetto “CAMMINATE LETTERA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRBMNL77M23D612W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANO CRIBARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRBMNL77M23D612W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMILIANO CRIBARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z863A7821E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 23F0000001262 del 12-03-2023 adsl scuola Toti marzo 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z863B5625B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.  del corso di formazione utilizzo software Argo Commissione 1° Ciclo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z873C1E0EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 0000002017/PA DEL 02/09/2023 ACQUISTO 2GB SPAZIO AGGIUNTIVO DI CONSERVAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z873D43C4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  ACQUISTO SOFFIATORE PER RACCOLTA FOGLIE GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA FERRARI E VARIO MATERIALE DI FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03931340404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA AZZURRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMTMRC78L31H294K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta da Marco di Marco La Motta</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01194830400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA RIMINESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01194830400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA RIMINESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>249.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z893A9A9F3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 1A 06-06-202 3su contratto prot. n. 4418 del 30/03/2023 "sportello d’ascolto dedicato con alunni,famiglie e personale scolastico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLMMNT54M68H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL MONACO MARIA ANTONELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLMMNT54M68H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL MONACO MARIA ANTONELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 23F0000002994 del 12-64-2023 adsl scuola Toti GIUGNO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8F3B18391</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 3/PA del 15/05/2023 materiale di cancelleri per uffici amministrativi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>VCCPRZ61A58H294G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA DUOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VCCPRZ61A58H294G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA DUOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>112.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z923A11434</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 2023/PA/00008 del 28/02/2023 acquisto materiale di cancelleria scuole  primarie e infanzia  a.s. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1785.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1785.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z923BB0FB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 78-23 del 27/06/2023 acquisto libri per premiazioni giochi matematici d'autunno a.s. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449690407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIALE DEI CILIEGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449690407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIALE DEI CILIEGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z943A1C82B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.20 del 28/02/2023 acquisto n. 2 stampanti e toner per uffici amministrativi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00595540295</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BREVIGLIERI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04203120714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IT SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>421.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>421.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z963ADFB80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 63-23 del 23-05-2023 progetto: “E se divento farfalla” 2016-PIN -0099 – Rimini Ludoteca Contrastare le povertà educative investendo sulla creatività dei bambini, delle famiglie e delle comunità locali, AZIONE 01127 ac</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449690407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIALE DEI CILIEGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449690407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIALE DEI CILIEGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>451.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>451.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z993CFEA48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 282/pa del 25/10/2023 per corso formazione online Passweb e ricostruzione di carriera per personale amministrativo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02386580209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIDEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02386580209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIDEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.87</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z993D14A45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 139 del  31/10/2023 riparazione lavatrice Smeg WHT812LIT scuola primaria De Amicis</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02094210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.R.E. DI DONATI MARCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02094210404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.A.R.E. DI DONATI MARCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B3AF9A9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 498 del 5/05/2023 licenze ESD software Windows 10 e Office Pro per apparati informatici dell'Istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01499130332</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLEKA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01499130332</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLEKA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>76.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>76.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.B168 del 01/12/2023 acquisto  n. 10 scacchiere  relativo al progetto “campioni in matematica”.cup:B99G16001900001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LE DUE TORRI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03972370377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE DUE TORRI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA73CD0CBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 4123-PA del 03/11/2023 acquisto n. 1 tablet rilevatore presenze per scuola dell'infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA83DAE081</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.104  del 18/12/2023 acquisto stamapnte Epson monocromatica Eco Tamk ET-M1120 + 3 Eco Tank epson 111 nero originale progetto "Coltiviamo il Benessere"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB13AF57FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 29/MU del 04/05/2023 ingresso complesso SANTA MARIA NOVELLA 10 MAGGIO 2023  - Causale: . 62505</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01307110484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comune di Firenze - Servizio di Tesoreria - Palazzo Vecchio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01307110484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Comune di Firenze - Servizio di Tesoreria - Palazzo Vecchio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1026.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1026.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB23980E05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 2/11 del 13/03/2023  intallazione una LIM e un videoproiettore presso scuola primaria Toti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>148.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB43A33C8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura  n. 23PAS0003807 del 31/03/2023 acquisto dominio e mail illimitate (pacchetto hosting Linux Easy) per realizzazione sito progetto "Rete provinciale Scuole Green"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB63A8485D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3/4 del 31/03/2023 n 25 adattattori elettrici per ricaricare notebook</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB83AD5529</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FE/27/2023 del 31/05/2023 noleggio n. 2 estintori e una bombola GPL per esame di idoneità tecnica 2 docenti presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04483580405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO RIMINESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04483580405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO RIMINESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB93AAB6CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 44/2023 del 20/06/2023 su contratto prot. n. 4759 del 04/04/2023 incarico  per il sostegno alla realizzazione del sito internet "RETE SCUOLA GREEN"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02548950407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEWDADA COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02548950407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEWDADA COMUNICAZIONE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA39B4AB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 504/2023-3 del 28/01/2023 rinnovo accesso base on line anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT  snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT  snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC3A371B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. FVL296 del 15/03/2023  CORSO DI FORMAZIONE SULLA RILIQUIDAZIONE AI FINI PENSIONISTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC83AE71E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 7/F0 del 09-05-2023  progetto: “E se divento farfalla” 2016-PIN -0099 – Rimini Ludoteca Contrastare le povertà educative investendo sulla creatività dei bambini, delle famiglie e delle comunità locali, AZIONE 01127 ac</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01362880153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01362880153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatture SIM DATI E MODEM 4G PER CONNETTIVITA' ANNO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>322.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>322.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC93BC0BCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 0000002543/PA del 06-09-2023l RINNOVO SERIVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE ATA/ALUNNI E RELATIVA ASSISTENZA  dal 01/09/2023  al 31/08/2024.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCB3B166A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 61/02 del 30/05/2023 su contratto n. 6849 del15/05/2023 progetto "Campus sportivo Cesenatico 2023"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453230391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCAMP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453230391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCAMP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9306.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9306.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC3AE3823</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 2/429 del 09-05-2023l progetto: “E se divento farfalla” 2016-PIN -0099 – Rimini Ludoteca Contrastare le povertà educative investendo sulla creatività dei bambini, delle famiglie e delle comunità locali, AZIONE 01127 a</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00486330509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA TOSCANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00486330509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA TOSCANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>217.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>217.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCF3D6A5CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura per affidamento programma di gestione della digitalizzazione dell'attività di segreteria anno 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD039A2A80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 3/2 del 28-02-2023 acquisto materiali progetto marmorizzare la carta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02499750418</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD23B804D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 3/17 del 12/06/2023 acquisto vario materiale di ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>323.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>323.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD23C7995C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 2023/PA/00039 del 29/09/2023 materiale di cancelleria per uffici amministrativi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>598.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>598.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD23DE43C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 23F0000006682 del 12/12/2023 adsl scuola Toti dicembre 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD33BA930E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 218/PA del 30-06-2023 rifacimento targa Progetto PON/FESR “10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-28”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03374720401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELA-P SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03374720401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELA-P SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD33C65809</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 1038 del 30/09/2023 - assistenza e ricambi su macchina lavapavimenti CT30b45 matricola 8000382323  presso plesso Ferrari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>429.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>429.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. FVED166 del 24/01/2023 acquisto manuale PASSWEB -FRS-TFR ed 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LEARNING UP S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>57.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 23F0000004791 del 12/09/2023 adsl scuola Toti settembre 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 23F0000006010 del 12/11/2023  adsl scuola Toti novembre 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatture  "sportello d’ascolto dedicato con alunni e famiglie"</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLMMNT54M68H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL MONACO MARIA ANTONELLA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLMMNT54M68H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL MONACO MARIA ANTONELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE ANNO 2023  scuola secondaria di primo grado Panzini  anno 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE23D5B3D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatture acquisto materiale di facile consumo plessi primarie e infanzia Gambalunga  a.s. 2023/2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2783.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2783.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE43BB3192</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 575 del 30-06-2023 assistenza e manodopera su macchina lavapavimenti CT30B45 matricola 8000384273 presente nel plesso di scuola primaria “Toti” dell’Istituto Comprensivo Centro Storico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE43CFFA93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.23F0000005477 del 12/10/2023 adsl scuola Toti ottobre 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE73A62F87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 511 /PA del 28-04-2023 acquisto verbali esami e fogli protocollo a righe</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEB3B6893F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. del CORSI SICUREZZA DEI LAVORATORI AGGIORNAMENTO  QUINQUENNALE ORE 6 DEL PERSONALESCOLASTICO–</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01195920390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02451750398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tea Group</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE3A11382</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. E301-23 del 13-06-2023 su contratto prot. n. 2517 del 24/02/2023 incarico realizzazione progetto "School for Future"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGGRCR71H11D704D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGI RICCARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGGRCR71H11D704D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAGGI RICCARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF39AC106</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spese postali mese di GENNAIO 2023 conto contrattuale 30063030-001 MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane SpA - Area Centro Nord</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane SpA - Area Centro Nord</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>469.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF3C09131</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA n. 83 del 29/09/2023 ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI UFFICI AMMINISTRATIVI E CAVO HDMI PER SCUOLA PRIMARIA FERRARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>488.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF03C927AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 00-388 del 28/09/2023 materiale pulizia e primo soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBNRCR59S08H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBINATI RICCARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RBNRCR59S08H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBINATI RICCARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>987.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>987.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF33D7E167</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 3658 del 29/11/2023 acquisto vario materiale  relativo al progetto “Panzi-Factor”  cup B99G16001900001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02174770400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILLY DI CONTI RICCARDO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02174770400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MILLY DI CONTI RICCARDO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>compenso su  INCARICO PROT. 17374 DEL 19/12/2022 PROGETTO " MOSTRATI SE HAI CORAGGIO - IL CIRCOLO DEI POETI NASCOSTI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO - IMPOSTE DIRETTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTFNC71T25H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTANARI  FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGIONE EMILIA ROMAGNA  - I.R.A.P.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO - IMPOSTE DIRETTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTFNC71T25H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTANARI  FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGIONE EMILIA ROMAGNA  - I.R.A.P.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1464.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1464.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo su contratto prot. n. 16590 del 05/12/2022 progetto "Fidati della mia zampa"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95133900134</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DOCTOR DOG PET TERAPY APSSD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95133900134</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DOCTOR DOG PET TERAPY APSSD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>9208955E0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AVVISO PON 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - CABLAGGIO saldo fattura n. 12872/2022 del 22-11-2022  trattativa n. 2131551 del 12/05/2022 Progetto PON/FESR “13.1.1</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04096670403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRCOM SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DPTFBA84H08A783C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI PIETRO FABIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TNTPPL71M15H294U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERPAOLO TENTONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04096670403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIRCOM SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56972.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46542.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0535F7EE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pratica MMT 669 Progetto Scuola@hub Erasmus Plus KA01 2020-1-IT02-KA101-078830 CUP B99G20000700006 – saldo fatture su contratto prot. n. 6903 del 20/04/2022- fornitura servizi per organizzazione mobilità professio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04300370402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIMINUM TRAVEL s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04300370402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIMINUM TRAVEL s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5675.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0538B2646</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 799/A del 30/12/2022 acquisto n. 6  trio gigaset cordless + n. 10 faldoni con lacci</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06978581004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSEPPE SALVATORE CULTRARO VASTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12788521008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAEVENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSEPPE SALVATORE CULTRARO VASTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>404.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>404.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F39149B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.2/A del 19/01/2023 incarcico per smaltimento beni inventariati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03941050407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOFUTURO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03941050407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOFUTURO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D3846069</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatture "sportello d’ascolto dedicato con alunni, famiglie e personale scolastico”</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLMMNT54M68H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL MONACO MARIA ANTONELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO - IMPOSTE DIRETTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLMMNT54M68H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL MONACO MARIA ANTONELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO - IMPOSTE DIRETTE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5480.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA SU CONTRATTO PROT. N. 17006 /VI.2.2 del 13/12/2022  INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (ART. 37 GDPR) anno 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 22F0000004065 del 12/12/2022 adsl scuola Toti dicembre 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pratica MMT 792 Saldo fattura  n. 6/102 del 31/01/2023 per incarico servizio di pulizia professionale del plesso di scuola primaria "Ferrari" in via Gambalunga, 106</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02282540406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIME CLEANING -COOP. A R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02282540406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIME CLEANING -COOP. A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 2022/PA/00057 del 21/12/2022 buste bianche a sacchetto per uffici di segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura  corso di formazione a distanza "aggiornamento importante stampe alunni"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura per affidamento programma di gestione della digitalizzazione dell'attività di segreteria anno 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture  per linea ADSL n. 054113344094 scuola media Panzini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>512.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C388F7B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 149 del 14-12-2022 corso aggiornamento antincendio rischio elevqato di n. 8 ore - 3 partecipanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02536640408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGNIFOR  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02536640408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGNIFOR  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7035D05EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AVVISO PON 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - CABLAGGIO  - saldo fattura su contratto prot. n. 6258 del 08/04/2022  ESPERTO PROGETTISTA Progetto PON/FESR “13.1.1A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLTLCU70P18F839L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCA MALETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLTLCU70P18F839L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCA MALETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5493.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5493.95</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7734D8EB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura fibra scuola primaria Ferrari via Codazzi dicembre 2021-gennaio 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>385.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7738A3373</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura per acquisto faldoni con lacci varie misure per uffici amministrativi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>THEMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.09</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7B3556DAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spese postali mese di NOVEMBRE E DICEMBRE  2022  conto contrattuale 30063030-001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane SpA - Area Centro Nord</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane SpA - Area Centro Nord</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>472.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>176.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E36F3C49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura  ACQUISTO MACCHINE ASCIUGAMANI ELETTRICHE AD ARIA CON FOTOCELLULA JET (1800W) COMPRENSIVO DI IMPIANTO ELETTRICO, MANODOPERA, CERTIFICAZIONE DI IDONIETÀ – CUP B99J21024160001– RISORSE EX  ART. 58 COMMA 4 DL 73/202</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BTTPRK63C18I310W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bettini Patrik s.n.d.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BTTPRK63C18I310W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bettini Patrik s.n.d.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z94369AF3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. del ACQUISTO MATERIALI  PER CORSI ESTIVI ALUNNI PRIMARIA – CUPB99J21024160001– RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 – SOSTEGNI BIS –</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA336F2E56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatture su ordine prot n. 11488 del 26/08/2022 per fornitura di prodotti per le pulizia ed igiene per  l.s.  2022/2023 cup:B99J21024160001</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05330700286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01312990425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.MAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01717900227</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IANDOLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01312990425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.MAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11639.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11639.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA6392959E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 27/PA del 09/01/2023 contrratto di manutenzione, assitenza software gestionali programmi e rinnovo licenza ARGO  ANNO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2774.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2774.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA93929281</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA SU CONTRATTO PROT. N. 17364 DEL 19/12/2022 PROGETTO" MOSTRATI SE HAI CORAGGIO - IL CIRCOLO DEI POETI NASCOSTI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF35AE18E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture per fibra  scuola Griffa  n. 054113510040  novembre-dicembre 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>464.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC2375FC29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE visite mediche su lavoratori + nomina annuale del medico competente</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02349730404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIAMBULATORIO MEDICO PRIVATO SAN GAUDENZO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02349730404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIAMBULATORIO MEDICO PRIVATO SAN GAUDENZO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE34B50DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA SU CONTRATTO PROT. N. 65/VI.2.2  INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (ART. 37 GDPR) anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF434D8A29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatture dati mobili   + noleggio apparati mesi novembre - dicembre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>322.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA390ED2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>prativa MMT 797 SALDO FATTURA SU CONTRATTO PROT. N. 17369 DEL 19/12/2022 PROGETTO "IL CIRCOLO SEGRETO DEGLI INCANTI" totali ore svolte   14 al costo orario di € 45,00</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto “Sassolini” DM 48 art. 3 comma 1 lettera A CUP B93D21005280001 saldo fattura contratto prot.15012 del 05/11/2021 progetto ” voce poetica”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO - IMPOSTE DIRETTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNTFNC71T25H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTANARI  FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGIONE EMILIA ROMAGNA  - I.R.A.P.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO - IMPOSTE DIRETTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNTFNC71T25H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTANARI  FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGIONE EMILIA ROMAGNA  - I.R.A.P.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>364.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>364.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z083302E02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto prot. n.13150 del 05/10/2021 incarico triennale consulenza ed interventi di cui al D.lgs n. 81/2008 e n. 106/2009 aa.ss. 2021/22- 2022/23- 2023/24 corrispettivo a.s 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01195920390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01195920390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3435.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1145.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F331F5A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatture  assicurazione infortuni e responsabilità civile a.s. 2021/2022- 2022/2023- 2023-2024  alunni ed operatori</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9307.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7E32875D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture  linee scuola Ferrari via gambalunga anno 2022 novembre - dicembre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB6325D1AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatture su contratto  triennale  dal 01/9/2021 al 31/08/2024 determinina dii aggidicazione prot. n. 10831 del  10/08/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5268.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z282F0245F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso a istituto cassiere convenzione 2020-2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04241950403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Riviera Banca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04241950403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Riviera Banca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
