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    <titolo>IC CENTRO STORICO</titolo>
    <abstract>COMUNICAZIONI ADEMPIMENTI AVCP L. 190/2012</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-23</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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      <oggetto>pratica 2020/21/22 PON AVVISO 9707-2021 Apprendim. e socialità - "Essere, fare, imparare" 10.2.2A-FDRPOC-EM-2021-73 (ex 10.2.2AFSEPONEM- 2021-129) piano estate - cup: B93D21001680007 saldo fattura n. 1-PA del 15-07-2022l contratto prot n. 4392 del 08</oggetto>
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      <oggetto>pratica 2020/21/22 PON AVVISO 9707-2021 Apprendim. e socialità - "Imparando insieme" 10.1.1A-FDRPOC-EM-2021-60 (ex 10.1.1AFSEPON- EM-2021-110) cup: B93D21001670007 saldo fattura n. 13 del 18-07-2022 contratto prot. n. 7860 del 09/05/2022</oggetto>
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      <oggetto>PON progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-17 DIGITAL BOARD trasformazione digitale Avviso 28966 /... CUP: B99J21018020006 - saldo fattura n. 6290 05/08/2022 del acquisto monitor digitali interattivi per la didattica e digitalizzazione am</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
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      <oggetto>pratica 2020/21/22 AVVISO PON 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - CABLAGGIO saldo fattura n. 12872/2022 del 22-11-2022  trattativa n. 2131551 del 12/05/2022 Progetto PON/FESR “13.1.1</oggetto>
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      <oggetto>saldo fattura n. 1383 del 30-11-2022 acquisto n. 15 taniche  da kg 5 ciascuna di detersivo sgrassante e per 4 macchine lavapavimenti modello CT 30 B 45</oggetto>
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      <oggetto>saldo fattura n. 00001 del 23-09-2022 acquisto 2 memory card per fotocamera Sony DSC-HX60</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>32.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>saldo fattura n. 70-22 del 23-05-2022  ACQUISTO LIBRI PROGETTO “BIBLIOTECHE DI ISTITUTO”– CUP B99J21024160001– RISORSE EX  ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 – SOSTEGNI BIS –</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIALE DEI CILIEGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>751.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-29</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
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      <oggetto>Progetto Scuola@hub Erasmus Plus KA01 2020-1-IT02-KA101-078830 CUP B99G20000700006 – fornitura servizi per organizzazione mobilità professio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARIMINUM TRAVEL s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34650.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO N 6 TRIO GIGASET CORDLESS + N. 10 FALDONI CON LACCI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06978581004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROSERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSEPPE SALVATORE CULTRARO VASTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12788521008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAEVENTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLTGPP73S03C351D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUSEPPE SALVATORE CULTRARO VASTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>404.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z07379684D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 80 del 19-10-2022 TONER PER STAMPANTE BROTHER – CUP B99J21024160001– RISORSE EX  ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 – SOSTEGNI BIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18.81</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C3514C38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura netto + contr. prev. su contratto prot. n. 2455 del 04/02/2022 "interventi sulle classi di educazioneall'affettività" a.s. 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLMMNT54M68H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL MONACO MARIA ANTONELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO - IMPOSTE DIRETTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLMMNT54M68H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL MONACO MARIA ANTONELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4920.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C35AAE5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 22E0000001641 del 12-03-2022 ADSL scuola primaria Toti mese di marzo 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D37324E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 22F0000001092 del 12-07-2022 costi per cessazione servizio ADSL scuola primaria De Amicis e scuola primaria Griffa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D3819833</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 124-22 del 21-10-2022 per acquuisto n. 35 copie testo "ALFABETUNO" di capitanio - Ferrari - marchesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRGGDE63M04Z130I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449690407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIALE DEI CILIEGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449690407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIALE DEI CILIEGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>472.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>472.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F39149B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER INCARICO SMALTIMENTO BENI INVENTARIATI OBSOLETI E NON PIU' FUNZIONANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03941050407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOFUTURO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03941050407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOFUTURO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z123793848</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 514 del 30-09-2022 ACQUISTO  LICENZE SOFTWARE “ADOZIONE TESTI SCOLASTICI, COMMISSIONE 1° CICLO, DARWIN PER UN NUMERO ILLIMITATI DI CLASSI + ARGO SOSTITUZIONI”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1337ED1FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 2022-PA-00040 del 28-09-2022 acquisto materiale di cancelleria per uffici amministrativi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>284.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>284.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z15350CA48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 3/2 del 28/02/2022 materiali progetto “Panzini d’Autore"CUP B99J21024160001– RISORSE EX  ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 – SOSTEGNI BIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.66</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1536CB3F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 2022-PA-00027 del 28-06-2022acquisto materiali di cancelleria di cui al progetto  “Scuola e Territorio: Cardo e Decumano per una Civitas inclusiva – Piani di zona 2018/20 – Piano attuativo annuale 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z173809617</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 10657/FVISE del 27/09/2022 rinnovo annuale LEX FOR SCHOOL abbonamento telematico 2 utenti CANTEMGIU/01R</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>404.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>404.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A361CCE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 22E0000002247 del 12-04-2022 ADSL scuola primaria De Amicis e scuola primaria Griffa mese di aprile 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C35CFA0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatura n. 32 del 11/04/2022 ACQUISTO TONER E CARTICCE PER STAMPANTI AD UUSO DIDATTICO  – CUP B99J21024160001– RISORSE EX  ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 – SOSTEGNI BIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>795.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>795.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C36E79D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0199/EL del 24/06/2022 licenza annuale softwere supremo 3 accessi contemporanei</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PVIGZN60D12E897G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAZIANO PIVA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PVIGZN60D12E897G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAZIANO PIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>178.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C371B556</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 7481 del 30/09/2022 n. 4  staffe per supporto monitor interattivo - cup:B99J21024160001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01564380382</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D3846069</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.4 A del 19-12-2022 su contratto prot. n. 14407 del 24/10/2022 "sportello d’ascolto dedicato con alunni, famiglie e personale scolastico”</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLMMNT54M68H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL MONACO MARIA ANTONELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO - IMPOSTE DIRETTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLMMNT54M68H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL MONACO MARIA ANTONELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F372B8FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pratica 2020/21/22 AVVISO PON 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - CABLAGGIO saldo fattura n. del fornitura targa pubblicitaria/etichette Progetto PON/FESR “13.1.1A- FESRPON-EM-2021-9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03232650402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Timbritalia s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03232650402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Timbritalia s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>274.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>274.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2035E8F17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 862/2022  del 13/04/2022  ACQUISTO N. 6 ASPIRATORI SOLIDO LIQUIDO   CUP B99J21024160001– RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 – SOSTEGNI BIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12086230153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXCLEAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1139.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1139.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z213621D3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pratica 2020/21/22 PON AVVISO 9707-2021 Apprendim. e socialità -  "Essere, fare, imparare" 10.2.2A-FDRPOC-EM-2021-73 (ex 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-129) piano estate - saldo fattura n.325 del 18/07/2022  fornitura targhe pubblicitarie cup: B93D2100168000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02660580404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIGRAPH DI GIOMETTI MARCO E OTTAVIANI EMANUEL SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02660580404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIGRAPH DI GIOMETTI MARCO E OTTAVIANI EMANUEL SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z21391040E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (ART.37 GDPR)  ANNO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-13</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2234E8472</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1260/FVISE del 26/01/2022 - cod. RNME0014 - abbonamento Italia scuola.it - base - 5 quesiti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>382.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>382.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2237E1AC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 0100-001849 del 24/09/2022 acquisto frigorifero per scuola primaria Toti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01236480404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02108091204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMET SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01236480404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>229.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z263616C23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AVVISO PON 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - CABLAGGIO saldo fattura n.185 del 30/05/2022   fornitura targa pubblicitaria Progetto PON/FESR “13.1.1A-FESRPON-EM-2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03232650402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Timbritalia s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03232650402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Timbritalia s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>407.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D35817A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatture su incarico prot.  n. 8411 del 17/05/2022 ACQUISTO SERVIZI CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO– CUP B99J21024160001– RISORSE EX  ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 – SOSTEGNI BIS –</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02536640408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGNIFOR  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01195920390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02451750398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tea Group</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F393832C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 22F0000004065 del 12/12/2022 adsl scuola Toti dicembre 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3035DCC5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. PA/227 del 23/04/2022 rinnovo abbonamento digital lending (prestito digitale)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04164060370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04164060370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z32358E4ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.16E del18/03/2022 su incarico prot. n. 4569 del 11/03/2022 visita in streaming a casa Leopardi delle 8 classi terze della scuola secondaria di primo grado</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01330370436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA LEOPARDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01330370436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA LEOPARDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z32367B175</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 22E0000002837 del 12-54-2022 ADSL scuola primaria De Amicis e scuola primaria Griffa mese di maggio 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z353549C97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PON progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-17 DIGITAL BOARD trasformazione digitale Avviso 28966 /... saldo fattura n.195/PA del 11/04/2022 fornitura targhe pubblicitarie ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 -CUP: B99</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03374720401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELA-P SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03374720401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELA-P SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3638EA1FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 127 del 07/12/2022 acquisto materiali progetto "Panzini d'Autore"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04047090404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CITA CENTRO - RIMINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMTMRC78L31H294K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta da Marco di Marco La Motta</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01194830400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA RIMINESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMTMRC78L31H294K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta da Marco di Marco La Motta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3737CB79E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 202220000015 del 30/09/2022 scala a libretto per scuola dell'infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMTMRC78L31H294K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta da Marco di Marco La Motta</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01194830400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA RIMINESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01194830400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA RIMINESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z383838729</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 22F0000002879 del 12-10-2022 adsl scuola Toti ottobre 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 2/PA del 21/04/2022 materiale di cancelleria risorse per accoglienza degli studenti ucraini nota MI Prot. n.  11705 del 25/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA DUOMO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VCCPRZ61A58H294G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA DUOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>651.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>651.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z43375DED5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 0000002045-PA del 01-09-2022 RINNOVO SERIVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZEPERSONALE ATA/ALUNNI E RELATIVA ASSISTENZA dal 01/09/2022 al 31/08/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 21E0000000331 del 12-01-2022 ADSL scuola primaria De Amicis e scuola primaria Griffa mese di GENNAIO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PROFESSIONALE PER IL PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA “FERRARI”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02282540406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIME CLEANING -COOP. A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-03</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 2022/PA/00057 del 21/12/2022 buste bianche a sacchetto per uffici di segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VCCPRZ61A58H294G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA DUOMO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura  corso di formazione a distanza "aggiornamento importante stampe alunni"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. FPA80/22 del 25-10-2022 Licenza annuale 1 utente videoconferenze Meet “Teaching &amp; Learning Upgrade” per Google Workspace for Edu</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LPZGUO74S14A662R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOPEZ UGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPZGUO74S14A662R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOPEZ UGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F35DF382</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 00776/22 del 04-04-2022 rinnovo abbonamento  alle riviste amministrare la scuoa e dirigere la scuola  2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI    SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI    SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F36DB71E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 22F0000000480 del 12-06-2022 ADSL scuola primaria Toti mese di giugno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5F383C3AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.136 del 16-11-2022 acquisto servizi per corso di aggiornamento antincendio a rischio elevato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02536640408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGNIFOR  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02536640408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGNIFOR  S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6538CDEE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura per affidamento programma di gestione della digitalizzazione dell'attività di segreteria anno 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6834D8D9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>connettivita' scuola media Panzini  anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>512.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>427.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z68351215D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 841/01 del 15/01/202 materiali per cassette di pronto soccorso CUP B99J21024160001– RISORSE EX  ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 – SOSTEGNI BIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE DI PIANTADOSI VALERIO &amp; C.SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05330700286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03095020362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FMC GROUP SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medical Parma S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE DI PIANTADOSI VALERIO &amp; C.SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>203.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>203.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z68361CD58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 22E0000002246 del 12-04-2022 ADSL scuola primaria Toti mese di aprile 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pratica 2020/21/22 PON AVVISO 9707-2021 Apprendim. e socialità - "Imparando insieme" 10.1.1A-FDRPOC-EM-2021-60 (ex 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-110) saldo fattura n.324 del 18/07/2022 fornitura targhe pubblicitarie - cup: B93D21001670007</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02660580404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIGRAPH DI GIOMETTI MARCO E OTTAVIANI EMANUEL SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02660580404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MULTIGRAPH DI GIOMETTI MARCO E OTTAVIANI EMANUEL SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B350A6A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. V00041 del 09/02/2022 ACQUISTO N. 2 LAMPADE PER VIDEOPROIETTORI PROMETHEAN  – CUP B99J21024160001– RISORSE EX  ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 – SOSTEGNI BIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01773260466</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTI SIMONE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01538070424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHINFORM DI M. ORSETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA.NET SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C388F7B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 149 del 14-12-2022 corso aggiornamento antincendio rischio elevqato di n. 8 ore - 3 partecipanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02536640408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGNIFOR  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6E34CD2F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 488/2022-3 del 29-01-2022 acccesso base ai servizi on line Mediasoft anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDIASOFT  snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT  snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F385BFF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 562/PA del 30/11/2022 fornitura prodotti di pronto soccorso a.s. 2022-2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00548590405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGERI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02329700393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIC.ANT ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>523.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>523.37</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7035D05EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pratica 2020/21/22 AVVISO PON 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - CABLAGGIO  - saldo fattura su contratto prot. n. 6258 del 08/04/2022  ESPERTO PROGETTISTA Progetto PON/FESR “13.1.1A</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLTLCU70P18F839L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCA MALETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TNTPPL71M15H294U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERPAOLO TENTONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLTLCU70P18F839L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCA MALETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5493.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z75378D963</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 645 del  31/10/2022 ACQUISTO SERVIZI PER  CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE SQUADRE ADDETTE ALL’INTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO DEL PERSONALE SCOLASTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02536640408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGNIFOR  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01195920390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02451750398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tea Group</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2305.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2305.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7637A02BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pratica MMT 743 saldo fattura n. 202227000453 del 12-09-2022 installazione 1 Lim + 2 videoproiettori presso scuola Panzini</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7734D8EB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>connettività primaria Ferrari anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>385.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>321.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z77378888C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 22F0000001687  del 12/08/ 2022   ADSL scuola primaria Toti mese di agosto 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7738A3373</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura per acquisto faldoni con lacci varie misure per uffici amministrativi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VCCPRZ61A58H294G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA DUOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7B3556DAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spese postali ANNO  2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane SpA - Area Centro Nord</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane SpA - Area Centro Nord</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>472.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>296.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C35ECB2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 964 del 19/04/2022 ACQUISTO CARRELLI ATTREZZATI PER PULIZIA – CUP B99J21024160001– RISORSE EX  ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 – SOSTEGNI BIS –</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02526440066</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMELOTTI GIANNI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06731021215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN VILLAGE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06731021215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN VILLAGE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1632.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1632.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D365DF5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pratica MMT 717 saldo fattura n. 49 del  13/05/2022 materiali per sistemazione piante  presenti sul terrazzo della sede panzini   – CUP B99J21024160001– RISORSE EX  ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 – SOSTEGNI BIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMTMRC78L31H294K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta da Marco di Marco La Motta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMTMRC78L31H294K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ferramenta da Marco di Marco La Motta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8034D3011</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 21E0000000330 del 12-01-2022 ADSL scuola primaria Toti mese di GENNAIO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8035BBBE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PON progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-17 DIGITAL BOARD trasformazione digitale Avviso 28966 /... CUP: B99J21018020006 - saldo fattura n. U1230000022430 del 31-03-2022 - Copertura assicurativa all risk elettronica beni informatici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z843677B15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura su contratto prot. n. 22/02 del 27/05/2021 progetto “Campus Sportivo Cesenatico” a.s. 2021-2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453230391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCAMP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453230391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCAMP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5267.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5267.27</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8436CEF45</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 202227000390 del 30-06-2022 acquisto toner per stampanti di cui al progetto “Scuola e Territorio: Cardo e Decumano per una Civitasinclusiva – Piani di zona 2018/20 – Piano attuativo annuale 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>176.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>176.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z883505344</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 2022/00/00050 del 16/03/2022 acquisto n. 7 poltrone da ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AC.ESSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03488450838</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO UFFICIO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10710680017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.A.SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00706340411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOOFFICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00706340411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>542.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>542.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura  n. 22F0000000481 del 12-06-2022 cessazione ADSL scuola primaria De Amicis e scuola primaria Griffa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4.22</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 22F0000001091 del 12-06-2022 ADSL scuola primaria Toti mese di luglio 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C37937D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 22004630 del 17-10-2022  ACQUISTO  N. 18 PC+ 17 MONITOR+18 RAM AGGIUNTIVE E 3 LETTORI SMART CART AD UUSO DIDATTICO  – CUP B99J21024160001– RISORSE EX  ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 – SOSTEGNI BIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ITALWARE Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALWARE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7468.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7468.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D36C141C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 15/04 del  13/06/2022 acquisto sussidi didattici di cui al progetto  “Scuola e Territorio: Cardo e Decumano per una Civitas inclusiva – Piani di zona 2018/20 – Piano attuativo annuale 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01362880153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01362880153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2002-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>384.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E36F3C49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura ACQUISTO MACCHINE ASCIUGAMANI ELETTRICHE AD ARIA CON FOTOCELLULA JET (1800W) COMPRENSIVO DI IMPIANTO ELETTRICO, MANODOPERA, CERTIFICAZIONE DI IDONIETÀ – CUP B99J21024160001– RISORSE EX  ART. 58 COMMA 4 DL 73/202</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04902300484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2F MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BTTPRK63C18I310W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bettini Patrik s.n.d.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BTTPRK63C18I310W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bettini Patrik s.n.d.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALI  PER CORSI ESTIVI ALUNNI PRIMARIA – CUPB99J21024160001– RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 – SOSTEGNI BIS –</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z97361034A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 1/56 del 20/04/2022 ACQUISTO 50 CONF. DA 100 GUANTI MONOUSO – CUP B99J21024160001– RISORSE EX  ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 – SOSTEGNI BIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BTTPRK63C18I310W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bettini Patrik s.n.d.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15523731006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DG SOLUTION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01209180460</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCCACARTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BTTPRK63C18I310W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bettini Patrik s.n.d.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>672.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>672.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9736EFA14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n, 82-22 del 24/06/2022 acquisto libri  per premiazione dei giochi matematici d’autunno  aa.ss. 2020/21- 2021/22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449690407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIALE DEI CILIEGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449690407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIALE DEI CILIEGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9A367B209</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 22E0000002836 del 12-05-2022 ADSL scuola primaria Toti mese di maggio 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E3549F66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 22E0000000998 del 12-02-2022 ADSL scuola primaria De Amicis e scuola primaria Griffa mese di febbraio 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA1357255B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura  n. 60/2022 del 16-06-2022 su contratto di prestazione d'opera professionale di mediazione linguistica  culturale prot. n. 4122 del 03/03/2022 progetto Cardo e Decumano  per una civitas inclusiva anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03874970407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Eucrante</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03874970407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Eucrante</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1428.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1428.57</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA2363586B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO VARIO MATERIALE DI FERRAMENTA”  - RISORSE EX  ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 –     SOSTEGNI BIS – CUP B99J21024160001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA336F2E56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di prodotti per le pulizia ed igiene per  l.s.  2022/2023 cup:B99J21024160001</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05330700286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DI.MAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01312990425</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI.MAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11639.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA535514FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto Scuola@hub Erasmus Plus KA01 2020-1-IT02-KA101-078830 CUP B99G20000700006 - saldo fattura n. 138 del 19/09/2022 corsi di inglese per docenti e non docenti propedeutici alla partecipazione al progetto Erasmus +</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02286280405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>British Service Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06163010488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYES ENGLISH SCHOOL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>WDCNNA45S58Z114S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE BRITISH INDIPENDENT ACADEMY - ANN WOODCRAFT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>WDCNNA45S58Z114S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE BRITISH INDIPENDENT ACADEMY - ANN WOODCRAFT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1155.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA6392959E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI PROGRAMMI E RINNOVO LICENZA ARGO ANNO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2774.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA735861B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2021/22 RIMININRETE 2021/22  settima annualità saldo fattura n. 48A del 31-05-2022 su contratto prot. n. 4640 del 14/03/2022 affidamento ai sensi dell'art. 36. c. 2 lett. a) D.lgs 50/2016:incarico annuale di assistenza/manutenzione per il portale scu</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBRFPP68M23C357N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Albertini Filippo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO - IMPOSTE DIRETTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBRFPP68M23C357N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Albertini Filippo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1310.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1310.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA938ABC77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 22F0000003478 del 12/11/2022 adsl scuola Toti novembre 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA93929281</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO ESPERTO ESTERNO PROGETTO "MOSTRATI SE HAI CORAGGIO - IL CIRCOLO DEI POETI NASCOSTI"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC35CAD2D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 34-2022 del 16/06/2022  ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE ACER  S5201M  – CUP B99J21024160001– RISORSE EX  ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 – SOSTEGNI BIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSINFONET</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02030330423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MF S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02030330423</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MF S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>129.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB034C6743</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 105/22 del 21/01/2022 e nota di credito  per errata fatturazione n. 4/Nc del 02/02/2022 - acquisto n. 5000 mascherine FFP2 - Risorse ex art. 58  comma 4 DL 73/2021 - sostegni bis - B99J21024160001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.A.S. DI SIMEOLI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12302100016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITAL LABS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04511050405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.A.S. DI SIMEOLI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1292.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1292.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB03549F59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 22E0000000997 del 12-02-2022 ADSL scuola primaria Toti mese di febbraio 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB134BB902</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 5-04 del 14-03-2022 materiali scuola primaria Ferrari progetto "Integrazione a 360°"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01362880153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01362880153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>293.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>293.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB4350826C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2022/PA/0003  materiali per laboratorio di arte e immagine scuola scondaria di primo grado Panzini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02499750418</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02453600393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAMICHE E COLOURS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTNGZL61D60H274B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORE PIU' DI ANTONIOLI GRAZIELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>242.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>242.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB934D1931</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 48 del 31/01/2022 assistenza e manodopera su macchina lavapavimenti CT30B45 MATRICOLA 8000382323 della scuola primaria Ferrari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD356D990</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatture ACQUISTO MATERIALI PROGETTO “BANKSY”  – CUP B99J21024160001– RISORSE EX  ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 – SOSTEGNI BIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>501.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>501.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF34E352F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 22PAS0001131 del 31/01/2022 Dominio e mail illimitate (pacchetto Hosting Linux e terzo livello con gestione DNS senza posta)  progetto “RiimInRete” anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF35AE18E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONNETTIVITA' SCUOLE PRIMARIE DE AMICIS E GRIFFA ANNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>464.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>359.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC2372EEBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.496 del 08/09/2022 migrazione appilcazione Argo su nuovo Server</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC2375FC29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto triennale medico del lavoro  2022-2025</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02349730404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIAMBULATORIO MEDICO PRIVATO SAN GAUDENZO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02349730404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIAMBULATORIO MEDICO PRIVATO SAN GAUDENZO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC336D8598</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 8/PA del 22/06/2022 acquisto materiale di facile consumo  di cui al progetto “Scuola e Territorio: Cardo e Decumano per una Civitas inclusiva – Piani di zona 2018/20 – Piano attuativo annuale 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VCCPRZ61A58H294G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA DUOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VCCPRZ61A58H294G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA DUOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC537EB67A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 593 del 02-11-2022 acquisto fiirma digitale nuovo DS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC736B1BFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 2022/PA/00025 del  17/06/2022 ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER CORSI ESTIVI ALUNNI PRIMARIA   – CUP B99J21024160001– RISORSE EX  ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 – SOSTEGNI BIS –</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>292.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD36C6EE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 22/PAS0009322 del 30/06/2022  rinovo dominio "centrostorico.edu"  dal 02/07/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE364227D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatttura n.  2022-PA/00018 del 25-05-2022 acquisto di materiale di cancelleria e facile consumo progetto: “2016-PIN -00099 “E se diventi farfalla” azione 01127</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>344.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>344.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD0362C8EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 202227000267 del 05-05-2022 ACQUISTO RISME CARTA FORMATO A4 AD UUSO DIDATTICO  – CUP B99J21024160001– RISORSE EX  ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 – SOSTEGNI BIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>543.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>543.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD235AADCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 22E0000001642 del 12-03-2022 ADSL scuola primaria De Amicis e scuola primaria Griffa mese di  marzo 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD434FC403</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 47/PA DEL 11/02/2022 ACQUISTO N. 2 CUCITRICI DA TAVOLO PER UFFICI AMMINISTRATIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00964830392</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRAVACCINI M. E RONCONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04157330756</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELICART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01120750888</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINT OFFICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08155160966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WICON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08155160966</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WICON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD43750021</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 1727 - PA del 30-08-2022 rilegatura n. 18 registri  dei voti degli alunni dall'a.s. 2015/16 all'a.s. 2020/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MEIGTN46S22I459V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGATORIA ROMAGNOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>432.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>432.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD437B59BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 555 del 20-10-2022 webinar di formazione sull'alfabetizzzazione Argo alunni per neo assistente amministrativo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD53593B05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 2022-PA-00007 del 31-03-2022 acquisto materiale di cancelleria per ufficic amministrativi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD63578FCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. del  assistenza e manodopera su macchina lavapavimenti scuola Ferrari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD938021BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.  9/PA del  05/10/2022 acquisto 5 agende giornaliere per uffici amministrativi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VCCPRZ61A58H294G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA DUOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VCCPRZ61A58H294G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA DUOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE03621ACA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PON progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-17 DIGITAL BOARD trasformazione digitale Avviso 28966 /... saldo fattura fornitura etichette ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 -CUP: B99J21018020006</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03374720401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELA-P SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03374720401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELA-P SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>53.82</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEA35C88F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 29 del 30/03/2022 del INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI INFORMATICI PRESSO I  PLESSI DELL’ISTITUTO – CUP B99J21024160001– RISORSE EX  ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 – SOSTEGNI BIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC37D2A18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 22F0000002283 del 12/09/2022 ADSL scuola primaria Toti mese di settembre 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE34B2B98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.3147/PA  del 12/01/202  rinnovo contratto manutenzione, assistenza e rinnovo licenza anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARGO Software</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2437.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2437.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE34B50DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA SU CONTRATTO PROT. N. 65/VI.2.2  INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (ART. 37 GDPR) anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02708990367</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ADVENT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03679880926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VARGIU SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 0106-100538 del 10 maggio 2022 acquisto gift card per premiazioni giochi matematici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01236480404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARI  S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01236480404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARI  S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF235DF8D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 127/2022 del 07/04/2022   ACQUISTO N. 200 ROTOLONI CARTA MANI CUP B99J21024160001– RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DL 73/2021 – SOSTEGNI BIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02110780398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMBERINI GRAZIA E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NAPOCART DI NAPOLIELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05604871219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPEED SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02110780398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMBERINI GRAZIA E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF434D8A29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SIM DATI E MODDEM PER CONNETTIVITA' ANNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>322.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>268.97</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF737D5447</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 1164 del 30-09-2022 ASSISTENZA E MANODOPERA SU MACCHINA LAVAPAVIMENTI CT30B45 MATRICOLA 8000382323 PLESSO FERRARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZFA390ED2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INCARICO ESPERTO ESTERNO LABORATORIO IL CIRCOLO SEGRETO DEGLI INCANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z053481935</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 21E0000008818 del 12-12-2021 ADSL scuola primaria Toti mese di dicembre 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z083302E02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto prot. n.13150 del 05/10/2021 incarico triennale consulenza ed interventi di cui al D.lgs n. 81/2008 e n. 106/2009 aa.ss. 2021/22- 2022/23- 2023/24 corrispettivo a.s 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01195920390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01195920390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3435.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1145.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z083462404</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura per acquisto materiali di pulizia ed igiene nell’ambito del progetto “PIANO SCUOLA ESTATE 2021” – CUP B93D21001620001 - RISORSA ART.31 COMMA 6 DL 41/2021 “PIANO SCUOLA ESTATE 2021” –  RISORSA ART.31 COMMA 6 DL 41/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBNRCR59S08H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBINATI RICCARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RBNRCR59S08H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBINATI RICCARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>327.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E34190FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Risorse ex art 31 comma 1 DL 41/2021 CUP: B99J21017150001- saldo fattura acquisto materiale di cancelleria e facile consumo dei plessi di scuola primaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04096340403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUCART RIMINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSVSS74M60Z107V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLI DI CARTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1644.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1644.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1734342D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura per albero di natale sintetico per il plesso De Amicis</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03231090402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANDOLESI GIOCATTOLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03231090402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANDOLESI GIOCATTOLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F331F5A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>assicurazione infortuni e responsabilità civile alunni ed operatori AA. AA. 2021/22-2022/23- 2023/24</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Benacquista Assicurazioni snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9307.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z453429BCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura per affidamento del programma di gestione della digitalizzazione dell'attività di segreteria anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z65339FA9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto “Sassolini” DM 48 art. 3 comma 1 lettera A CUP B93D21005280001 saldo fattura contratto prot. n. 14599 del 29/10/2021 progetto”il circolo di sopravvivenza poetica”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>855.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>855.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura netto + contr. prev. su contratto prot. n. 11736/4.1.s del 09/09/2021 "interventi sulle classi di educazione all'affettività" a.s. 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLMMNT54M68H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL MONACO MARIA ANTONELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO - IMPOSTE DIRETTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLMMNT54M68H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL MONACO MARIA ANTONELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6C34579E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura per fissaggio a parete lim e videoproiettore  presso scuola Toti - risorse previste nel ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 - CUP: B99J21017150001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6D348EF87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 922210001924 del 09/02/2022 ritiro e smaltimento rifiuti per discarico inventariale di beni mobili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675900280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Herambiente Servizi Industriali s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675900280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Herambiente Servizi Industriali s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>666.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>666.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6F348185D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 21E0000008819 del 12-12-2021 ADSL scuola primaria De Amicis e scuola primaria Griffa mese di dicembre2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B349159E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  software argo inventario+argo rinnovo + n. 3.000 etichette</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>858.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>858.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E32875D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONNETTIVTA' scuola Ferrari via gambalunga ANNO 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>261.78</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F344B219</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  acquisto n. 10 tavoli con panche da giardino per i plessi dell'Istituto- risorse previste nel ex art. 31,comma 1, DL 41/2021 - CUP: B99J21017150001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00708480520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPO 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLENTN58T19E206D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRANDA FORNITURE DI FIDUCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01580740619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLIOGGETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07907430636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPA &amp; PUBBLICITA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00708480520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPO 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4310.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8134641B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura acquisto risme di carta colorata A3 e A 4 RISORSE PREVISTE NELL’ EX ART. 31, COMMA 1, DL 41/202 - CUP: B99J21017150001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03412550406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEGI SNC DI MONTAGNA E GUIDUCCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03412550406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEGI SNC DI MONTAGNA E GUIDUCCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8433AEF40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto “Sassolini” DM 48 art. 3 comma 1 lettera A CUP B93D21005280001 saldo fattura ordine Consip prot. n. 14628 del 29/10/2021 n. 11 pc tower + 11 monitor e 11 lettore DVD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6556.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6556.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B339E869</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto “Sassolini” DM 48 art. 3 comma 1 lettera A CUP B93D21005280001 saldo fattura contratto prot. n. 14597 del 29/10/2021 progetto”il circolo dei poeti nascosti”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1305.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1305.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB234584EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura acquisto 12 lucchetti per armadio porta pc presente nell’aula multimediale della scuola secondaria Panzini - risorse previste nel ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 - CUP: B99J21017150001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB6325D1AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE FOTOCOPIATORI AA.SS. 2021/2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5005.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC309951E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spese postali ANNO 2021 conto contrattuale 30063030-001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane SpA - Area Centro Nord</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane SpA - Area Centro Nord</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>154.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE93456D81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura per materiale di cancelleria laboratorio docenti di sostegno scuola secondaria di primo grado - risorse previste nel ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 - CUP: B99J21017150001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA339F5A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto “Sassolini” DM 48 art. 3 comma 1 lettera A CUP B93D21005280001 saldo fattura contratto prot. n. 14601 del 29/10/2021 progetto”il circolo segreto degli incanti”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E2FCF34E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura su incarico prot. n. 15800 del 16/12/2020 attività di adeguamento alla normativa europea sulla protezione dati personali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z462F86681</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SIM DATI E MODEM 4 G PER CONNETTIVITA' ANNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>51.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8.90</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4F2E1654B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>scuola primaria Ferrari via Codazzi costi di attivazione e adsl anno 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>462.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z552ED502B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>costi di attivazione e accesso  adsl, linea base e fibra   scuola secondaria di primo grado Panzini anno 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>434.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z84287B928</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto per lo svolgimento di funzione di Medico Competente e dis 7 visite mediche con accertamenti e nomina medico competente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01236500409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA RICERCA CLINICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02349730404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIAMBULATORIO MEDICO PRIVATO SAN GAUDENZO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02287090407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIAMBULATORIO VALTURIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02349730404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIAMBULATORIO MEDICO PRIVATO SAN GAUDENZO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5788.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2946.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
