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    <titolo>IC CENTRO STORICO</titolo>
    <abstract>COMUNICAZIONI ADEMPIMENTI AVCP L. 190/2012</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-27</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-27</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONNETTIVITA' DATI: ABBONAMENTO N. 10 SIM E N. 6 MODEM 4G PORTATILI</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 21E0000001062 del 12-02-2021ADSL scuola primaria Toti mese di febbraio 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 21E00000002639 DEL 12/04/2021 ADSL SCUOLA RIMARIA GRIFFA E DE AMICIS MESE DI APRILE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>6.38</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto prot. n.13150 del 05/10/2021 incarico triennale consulenza ed interventi di cui al D.lgs n. 81/2008 e n. 106/2009 aa.ss. 2021/22- 2022/23- 2023/24 corrispettivo a.s 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01195920390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3435.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura per acquisto materiali di pulizia ed igiene nell’ambito del progetto “PIANO SCUOLA ESTATE 2021” – CUP B93D21001620001 - RISORSA ART.31 COMMA 6 DL 41/2021 “PIANO SCUOLA ESTATE 2021” –  RISORSA ART.31 COMMA 6 DL 41/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>URBINATI RICCARDO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RBNRCR59S08H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBINATI RICCARDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>327.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 0000000214/PA del 05-03-2021  acquisto tablet rilevazione presenze ATA scuola infanzia via Gambalunga</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. V 3-24942 del 25/10/2021 materiale di cancelleria e giochi progetto "qualificazione scuole dell'infanzia"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>677.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>677.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 0278/EL del 09/08/2021 acquisto licenza business annuale + 3 connessioni simultanee</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRAZIANO PIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INFORMATICA SYSTEM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.C.L. SERVICE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PVIGZN60D12E897G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAZIANO PIVA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>149.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Risorse ex art 31 comma 1 DL 41/2021 CUP: B99J21017150001- saldo fattura acquisto materiale di cancelleria e facile consumo dei plessi di scuola primaria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>THEMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2006.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F30A89E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 203 del 15-03-2021 corso di formazione a distanza "il conto consuntivo - prevenire è meglio che impazzire per sistemare - errori da evitare e buone pratiche da adottare"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1130C41AD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 000200/2021 del 02/03/2021 n. 2 lampade per videoproiettore NEC NP151LP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOTECNICA DEI MILLE SAS DI OTTAVIANI A. E C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEALTEK SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DYNAMIC OFFICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HPL-SARL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03911851008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTECNICA DEI MILLE SAS DI OTTAVIANI A. E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 0/4053 del 30/11/2021 materiale per laboratori DSA scuola primaria - risorse previste nel ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 - CUP: B99J21017150001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 21E0000003422 del 12-05-2021 ADSL scuola primaria Toti mese di maggio 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2018/19/20 PROGETTO AVVISO PNSD AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE 7 AVVISO 30562 -  saldo fatture per acquisto monitor interattivo 652 - software per laboratorio linguistico CampuLab - Access Point campusLab - stampante 3D Campuspint- Joby</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4362.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 21E0000003423 del 12-05-2021ADSL scuola primaria Griffa e De Amicis mese di maggio 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura per albero di natale sintetico per il plesso De Amicis</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>MANDOLESI GIOCATTOLI SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03231090402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANDOLESI GIOCATTOLI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>72.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-02</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 22-21 del 04/02/2021 libri premiazioni giochi matematici a.s. 2019-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>VIALE DEI CILIEGI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449690407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIALE DEI CILIEGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>224.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>224.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 8H00201784 del 12/04/2021 ADSL sede Panzini mesi febbraio-marzo 2021 - Codice pagamento: 891532105411334409400000620195</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>62.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B30EAF0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3/8 del 18/03/2021 vario materiale di ferramenta per l'Istituto Comprensivo Centro Storico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>171.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B338E7BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 21E0000007425 del 12-10-2021ADSL scuola primaria Toti mese di  ottobre 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D33FABC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2021/PA/0030 del 23/11/2021 materiale di cancelleria alunni scuola secondaria di primo grado</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.38</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1F32CEBF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto"Voti, giudizi.. and so on: La valutazione tra teoria e pratica al tempo del COVID" - Formazione docenti ambito 21 - Acquisto corso di formazione on line "Valutazione e didattica integrata"- ordine prot. 11240 del 30/08/2021 fattura 98500282</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07415430011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pearson italia Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07415430011</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pearson italia Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>626.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>626.36</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z20301F747</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 4  del 06/05/2021 contratto prot.n. 319 del 11/01/2021 formazione online dal titolo "libro segreto degli incanti-manuale di sopravvivenza poetica"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z223069A2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 10/04 del 22/03/2021  acquisto materiali per alunni diversamente abili scuola primaria Ferrari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01362880153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DEL SOLE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01362880153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITTA' DEL SOLE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>186.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2230FE9B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 3/9 del  18/03/2021 vario materiale per montaggio n. 7 monitor interattivi presso la sede Panzini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>68.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2532E895C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 1911/PA  del 22/09/2021 nuvola firma digitale per nuovo DSGA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2730D0BB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.C/0288 del 03/03/2021 lampada per videoproiettore Benq nella classe 1.5 della scuola De Amicis</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13286770154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSINFONET</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10221740961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226729994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HPL-SARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03557510231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICOLIS PROJECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03557510231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NICOLIS PROJECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z29306E4A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 000339 del  01/03/2021 acquisto n. 3 personal computer  dispositivi e strumenti digitali per la didattica digitale integrata - risorse art 21 dl 137/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04178600237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04178600237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>999.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>999.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A30AB95D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8H00092255 del 11/02/2021 ADSL Laboratorio di informatica scuola Panzini mesi dicembre 2020 - gennaio 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2B33F44AF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura  cavo per ricaricare le batterie della macchina lavapavimenti del plesso De Amicis</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D3103F07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2018/19/20 PROGETTO AVVISO PNSD AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE 7 AVVISO 30562 SALDO FATTURA N. 4/73 DEL 10/05/2021 ACQUISTO N. 25 NOTEBOOK DELL 03_BUNDLEVOSTR 03500 - CUP:  B92G19000750001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044780019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLUCCI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL DIVISIONE INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04712010828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IT &amp; T SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044780019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLUCCI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F331F5A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. U1230000024444 - . U1230000024445 - 607 assicurazione infortuni e responsabilità civile a.s. 2021/2022 alunni ed operatori</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Benacquista Assicurazioni snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10125.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3330A25C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 21PAMS0000380 del 10-03-2021 rinnovo dominio e mail illimitate (pacchetto Hosting Linux e terzo livello con gestione DNS senza posta) progetto RiminInrete anno 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3530D0E7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 169 del 17/03/2021 n. 4 lamine anteriori e n. 4 lamine posteriori, 2 kit ricambio tubo di aspirazione per macchina lavapavimenti CT 30 B 45</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3830FE8C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 202127000288 del 29-04-2021 cavi per collegare 2 chromebook alle LIM presso scuola Toti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>83.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>83.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3930ABC6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8H00091505 del 11/02/2021  ADSL sede Panzini mesi dicembre 2020 -gennaio 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A3186FD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 000577/PA del 30-04-2021 defibrillatore semiautomatico DAE con relativa teca per il plesso di scuola primaria Griffa - assegnazione risorse MI prot. n.  7144 del 25-03-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13609921005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cardiosafe srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05432960481</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMD112</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10574970017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IREDEEM S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>889.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>889.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F3353094</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura  materiale di pulizia ed igiene a.s. 2021/2022 risorse ex art 31 coma 1 lettera a)  DL  41/2021  -  cup: B99J21017150001 - ordine prot. n. 13232 del 06/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298110400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.M. MANFRONI S.A.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02691920405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORDONI DETERGENTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01025090406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centrofarc Adriatica srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01025090406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centrofarc Adriatica srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10796.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10796.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4030752C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. del fornitura materile di cancelleria e facile consumo scuola primarie a.s. 2020-21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1027.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1027.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z41303594C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cod. RNME0014  fattura 20214E00363 del 08/01/2021 - ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA.IT - BAS - 5 QUESITI  2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z423257C7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 21PAMS0001203 del 16/08/2021 Rinnovo sito istituzionale .edu as 2021/22 Aruba Spa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z43332E560</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20214E24157 del 14/09/2021 abbonamento CANTEMGIU/01R RINNOVO ABB.CANALE TEM.GIURID.2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>383.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>383.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z44311170C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pratica MMT 510 saldo fattura n. 21E0000001825 del 12-03-2021ADSL scuola primaria Griffa e De Amicis mese di marzo 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4531D0A61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 536/PA del 28/05/2021 toner e cartucce per stampanti ad uso didattico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>729.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>729.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z453429BCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>affidamento del programma di gestione della digitalizzazione dell'attività di segreteria anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura  n. 20214E14433 del 10-05-2021 acquisto manuale Bergantini "la contabilità di segreteria" + accesso al nuovo sistema bergantini anno 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A30E7038</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 3/7 del 18/03/2021 vario materiale per verniciatura scaffalature per biblioteca diffusa e terriccio per piante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>97.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>97.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C340CEE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura per acquisto n. 20 badge  rilevazione presenze personale ATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D3189454</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 47E del 21/05/2021 visita  guidata in streaming  a Casa Leopardi delle 8 classi terze della scuola secondaria di primo grado Panzini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01330370436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA LEOPARDI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01330370436</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA LEOPARDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D32189A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2020/21 FINANZIAMENTI PIANO SCUOLA ESTATE -  saldo  fattura n. 909/EPA del 27-10-2021 PIANO ESTATE Servizio educatori nell'ambito del Piano scuola estate 2021 ( risorsa art. 31, comma 6 DL 41/2021) - CUP B93D21001620001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02569290394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO BLU SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02569290394</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO BLU SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>642.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>642.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z503311C0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 426 del 17/09/2021 2 datari per protocollo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>03232650402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Timbritalia s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03232650402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Timbritalia s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>76.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>76.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z51303B9C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 21E0000000312 del 12-01-2021ADSL scuola primaria Toti mese di gennaio 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5230A1C7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 8/P del 18/02/2021  acquisto n. 9 webcam USB FULL HD con microfono e n. 9 coppie altoparlanti 2.0 speaker set  - progetto Cardo e Decumano per la realizzazione del laboratorio di educazione all'affettività di cui al p</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02338841204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLOGNA LIVE DI VARLIERO VECCHIETTI E SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLNNGL63C63H588A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>15862811005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIXEL COMPUTER</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLNNGL63C63H588A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>351.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>351.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z543163944</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 21E0000002638 DEL 12/04/2021 ADSL SCUOLA PRIMAIA TOTI MESE DI APRILE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z543327257</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.2623/2021 del 24/09/2021 n. 2 fotocamere digitali  per scuola dell'infanzia "via gambalunga" progetto "qualificazione scuole dell'infanzia"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>416.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>416.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A33D73DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 239 del 22/11/2021 acquisto n. 5 licenze office ESD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05036810652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXTREMEBIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01733100992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC2 SAS DI BALBI MICHELE E C</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01733100992</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MC2 SAS DI BALBI MICHELE E C</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E3076A87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 202127000078 del 05-02-2021 fissaggio a parete LIM completa di videproiettore con trasporto presso scuola Toti e impiego di tutti i cavi e prolunghe necessari per l'installazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F320E6D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura esperto madrelingua per laboratorio di inglese PIANO SCUOLA ESTATE 2021  ( risorsa art. 31, comma 6 DL 41/2021)  CUP B93D21001620001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02286280405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>British Service Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06916590489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBE SRL - My English School</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03390880403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OK  CENTER</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06916590489</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBE SRL - My English School</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>825.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>825.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6230A0C35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 1533/FE del 18/05/2021 acquisto n. 4 routers mobili wifi  e n. 1 coppia alto parlanti stereo  dispositivi e strumenti digitali per la didattica digitale integrata - risorse art 21 dl 137/2020- CUP: B91D20000840001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01594430702</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DYNOTEC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01480750437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07785971008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIGMA  SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>556.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>556.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z64303BBF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 21E0000000313 del 12-01-2021ADSL scuola primaria Griffa e De Amicis mese di gennaio 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z65339FA9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto “Sassolini” DM 48 art. 3 comma 1 lettera A CUP B93D21005280001 saldo fattura contratto prot. n. 14599 del 29/10/2021 progetto”il circolo di sopravvivenza poetica”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>855.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z67308DBA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 48/PA/2021 del 16-04-2021 incarico valutazione movimentazione dei carichi con metologia NIOSH ai sensi delD.lgs 81/80 mansione/categoria personale ATA collaboratori scolastici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01195920390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01195920390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A340C74D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 0028/EL del 02/12/2021 n. 5 toner per stampante aula docenti  sede Panzini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BTTNTN74E13H703M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B&amp;BIT INFORMATICA DI ANTONIO BOTTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07907091214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BTTNTN74E13H703M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B&amp;BIT INFORMATICA DI ANTONIO BOTTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B30198C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 2850/PA del 08/01/2021 contratto di  manutenzione, assistenza software gestionali programmi  e rinnovo licenza Argo anno 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1921.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1921.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B32F839E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatture netto + contr. prev. per interventi sulle classi di educazione all'affettività" a.s. 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLMMNT54M68H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL MONACO MARIA ANTONELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNPLA84D44A271Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARINELLI PAOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRVSMN66C46H294J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREVISI SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLMMNT54M68H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEL MONACO MARIA ANTONELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C34579E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura per fissaggio a parete lim e videoproiettore  presso scuola Toti - risorse previste nel ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 - CUP: B99J21017150001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D33FDEC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Piano scuola estate - CUP B93D21001620001 - risorsa art.31 comma 6 DL 41/2021- pratica MMT 584 saldo fattura acquisto materiali  ed attrezzature per palestre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Decathlon Savignano SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03205760402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EQUIPE TANSPORT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03301570408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KWELL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Decathlon Savignano SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>791.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>791.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D348EF87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISCARICO INVENTARIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675900280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Herambiente Servizi Industriali s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675900280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Herambiente Servizi Industriali s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7330F89E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2018/19/20 PROGETTO AVVISO PNSD AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE 7 AVVISO 30562 SALDO FATTURA N. 70/2021  DEL 22-03-2021 ACQUISTO N. 2 LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3 SET BASE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04712010828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IT &amp; T SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04712010828</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IT &amp; T SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>798.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>798.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7630F016C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.67/EP del 12/03/2021 10 licenze per software SUPREMO  Business 3 mesi per lavoro agile assistenti amministrativi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PVIGZN60D12E897G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAZIANO PIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01085650446</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NANOSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02609920042</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CNR SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z783327338</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura acquisto tv color 40" progetto "qualificazione scuole dell'infanzia"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01236480404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15636211003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEALTEK SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01236480404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>269.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>269.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B3289E2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2294/PA del 06/10/2021 acquisto Software rilevazione presenze as 2021/22 - Madisoft</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B349159E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA PER SOFTWARE ARGO INVEWNTARIO+ ARGO RINNOVO + 3.000 ETICHETTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>858.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E32875D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LINEA DATI FIBRA TDAG100 + LINEA RTG nuovo edificio primaria Ferrari V. Gambalunga</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>410.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F332D436</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 21E0000006644 del 12-09-2021 ADSL scuola primaria Toti mese di settembrre 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F344B219</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura  acquisto n. 10 tavoli con panche da giardino per i plessi dell'Istituto- risorse previste nel ex art. 31,comma 1, DL 41/2021 - CUP: B99J21017150001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04566840874</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DINA PROFESSIONAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00708480520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPO 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLENTN58T19E206D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIRANDA FORNITURE DI FIDUCIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01580740619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLIOGGETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07907430636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STAMPA &amp; PUBBLICITA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00708480520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPO 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura acquisto risme di carta colorata A3 e A 4 RISORSE PREVISTE NELL’ EX ART. 31, COMMA 1, DL 41/202 - CUP: B99J21017150001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>03412550406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEGI SNC DI MONTAGNA E GUIDUCCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03412550406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EMMEGI SNC DI MONTAGNA E GUIDUCCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 21E0000008145 del 12-11-2021 ADSL scuola primaria Toti mese di novembre 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8433AEF40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto “Sassolini” DM 48 art. 3 comma 1 lettera A CUP B93D21005280001 saldo fattura ordine Consip prot. n. 14628 del 29/10/2021 n. 11 pc tower + 11 monitor e 11 lettore DVD</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6556.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 21E0000001824 del 12-03-2021ADSL scuola primaria Toti mese di marzo 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8932CA482</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 21E0000005830 del 12-08-2021 ADSL scuola primaria Toti mese di agosto 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B339E869</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto “Sassolini” DM 48 art. 3 comma 1 lettera A CUP B93D21005280001 saldo fattura contratto prot. n. 14597 del 29/10/2021 progetto”il circolo dei poeti nascosti”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1305.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 8/EL del 28/05/2021 stampa n. 830 foto scuola Infanzia “Via Gambalunga” Progetto “Qualificazione scuola dell’Infanzia “Coltiviamo il benessere con coraggio e cura … senza paura” -  a.s 2020-2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNSRG73R21H294M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCHINI SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNSRG73R21H294M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCHINI SERGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E33BFBA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto “Sassolini” DM 48 art. 3 comma 1 lettera A CUP B93D21005280001 saldo fattura n. 0106-301832 del 11-11-2021 ordine n. 4 sandisk 16gb</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01236480404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01236480404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.74</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8F3018CE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cod  RNME0014 fattura 20214G00045 del  11/01/2021 corso di formazione online “la nuova valutazione nella scuola primaria: indicazioni pratiche alla luce delle novità normative</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z93323EFA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>connettività scuole primarie De Amicis-Griffa  giugno 2021 tel n. 054113502151</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9430B6AF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.  00820/21 del 22-02-2021 abbonamento alle riviste "dirigere la scuola" e "amministrare la scuola" anno 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI    SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI    SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z95314C0A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. PA/220 del 19/04/2021  rinnovo servizio di digital lending (prestito digitale)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04164060370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04164060370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z96301F2CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 5 del 20-05-2021 contratto prot. n.307 del 11/01/2021 di prestazione d'opera nell'ambito del progetto Cardo e Decumano per la realizzazione del laboratorio di educazione all'affettività di cui al progetto finanziato n</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9732EAC02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 416 del 08/09/2021 impronta in gomma e cuscinetto di ricambio inchiostro nero per 4 timbri autoinchiostranti Direttore SGA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03232650402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Timbritalia s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03232650402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Timbritalia s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA432E8946</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Piano scuola estate - CUP B93D21001620001 - risorsa art.31 comma 6 DL 41/2021-  saldo fattura n. 5/PA del 06/09/2021 materiale di facile consumo per 2^ fase settembre 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VCCPRZ61A58H294G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA DUOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VCCPRZ61A58H294G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA DUOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA73117271</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 3/11 del 29/03/2021 acquisto ulteriore materiale per verniciatura scaffalature biblioteca diffusa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA931890B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 1/02  del 03/06/2021 progetto sportivo "School sport outdoor" a.s. 2020/21 con attività svolte on line</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453230391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCAMP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453230391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCAMP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>983.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC307EA6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 00021800040 del 26-02-2021 acquisto n. 9 ricariche per plastificatrice a freddo Leitz</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02170360412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01279740136</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11665750151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VANNI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11665750151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VANNI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>215.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD310AE01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2018/19/20 PROGETTO AVVISO PNSD AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE 7 AVVISO 30562 - saldo fattura n. FAC223 del 22-03-2021 acquisto n. 1 Document Camera Aver U50MP + spese di trasporto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04902300484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2F MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL DIVISIONE INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01145200893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANNATA SRL DIFFUSIOI DIDATTICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04902300484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2F MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB032ED9F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 00-410 del 10/09/2021 materiale di pulizia  cup: B99J21017150001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBNRCR59S08H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBINATI RICCARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RBNRCR59S08H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBINATI RICCARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>807.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>807.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB234584EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura acquisto 12 lucchetti per armadio porta pc presente nell’aula multimediale della scuola secondaria Panzini - risorse previste nel ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 - CUP: B99J21017150001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB430B91FC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.727/2021-3 del 20-02-2021 accesso base ai servizi on line Mediasoft anno 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT  snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT  snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB6306F9F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 101 del 26/02/2021 assistenza  e manodopera su macchina lavapavimenti CT30B45 matricola  8000352291  presente nel plesso Panzini dell’Istituto Comprensivo Centro Storico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORI TRIENNIO 2021/2024</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2313.12</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB7308E08B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.7/30 del31/03/2021- 24  testi per corso di latino per favorire la conoscenza della lingua latina tra gli alunni delle classi terze a.s. 2020-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03869360374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. ROBERTO BOLDINI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03869360374</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTT. ROBERTO BOLDINI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>432.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>432.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB83036F91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatura n. 3898/PA del 20/01/2021 RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGIITALE REMOTA OTP DIRIGENTE SCOLASTICO SCADENZA TRIENNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 21E0000001063 del 12-02-2021ADSL scuola primaria Griffa e De Amicis mese di febbraio 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB93420D85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.2021/V4001157 del 9/12/2021 materiale di cancelleria per uffici amministrativi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kratos spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00960900371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI BIAGINI S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>420.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBF332D3D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 21E0000006645 del 12-09-2021 ADSL scuola primaria De Amicis e scuola primaria Gruffa mese di settembre 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>64.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC430852F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 97 del 26/02/2021 acquisto n. 12 taniche da kg 5 detersivo igienizzante per macchine lavapavimenti mod CT 30 B 45</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>178.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC433808A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto “Sassolini” DM 48 art. 3 comma 1 lettera A CUP B93D21005280001 saldo fattura n. FPA40-21 del 26-10-2021 licenza annuale 1 utente “teaching &amp; learning upgrade” per google workspace for edu (Meret 250 partecipanti)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LPZGUO74S14A662R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOPEZ UGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPZGUO74S14A662R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOPEZ UGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC93289BAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 21E0000005011 del 12-07-2021 ADSL scuola primaria Griffa e De Amicis mese di LUGLIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA323EECB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8H00321477 DEL 10/06/2021 Internet ADSL PANZINI MESI APRILE-MAGGIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA3289BF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 21E00000005010 DEL 12/07/2021 ADSL OTI MESE DI LUGLIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC32F7A77</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.FPA 404/21 del 21-09-2021 lavatrice per plesso Panzini-cup: B99J21017150001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04474170752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGITEK SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14329411004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAITECH SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>349.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>349.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE314302F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. del 14 PC Activa Work Microsoft Windows completi di mouse, tastiera, lettore cd, DVD esterno e monitor- PON FSE 2014-2020 avviso 1953 “competenze di base” codice10.2.2A-FSEPON-EM-2017-35 dal titolo “Matematica in gioc</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8344.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8344.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE316A991</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 8H00198372  del 12/04/2021 fibra Laboratorio di informatica scuola Panzini mesi febbraio-marzo 2021 - Codice pagamento: 891532105410071862500001500055</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE323EFDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 21E0000003422 del 12-05-2021 ADSL scuola primaria Toti mese di GIUGNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE34030CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 21E0000008146 del 12-11-2021 ADSL scuola primaria Griffa e De Amicis mese di novembre 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD4339FE0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 750/2021 del 25/11/2021  - n. 7 switch 8 porte  per aula informatica -progetto " Voti, giudizi.....and so on" PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2020/2021 AMBITO 21 RIMINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01735920900</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03438080610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04573570829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03438080610</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MTK S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>206.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD5327B494</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 0000001844-PA del 28-07-2021 Rinnovo firma digitale Direttore Sga valida dal 22/08/2021 per anni tre</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD830BA86F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 2021-PA-00003 del 26-02-2021 materiale di cancelleria per uffici amministrativi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>213.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD8312C239</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PNSD azione #28 animatore digitale 2019_20 saldo fattura n. 202127000287 del 29-04-2021 acquisto n. 1 monitor interattivo 65" completo di spese montaggio - progetto avviso PNSD azione #28 - cup: B99J20001280001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07644780723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABINTRAX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15636211003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEALTEK SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00226729994</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HPL-SARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La meccanografica snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD833CFAE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. VP/0017309 del 19-11-2021 - 300 cartelle sospese per ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LYRECO ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00936630151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORPORATE EXPRESS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC309951E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spese postali anno 2021  conto contrattuale 30063030-001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane SpA - Area Centro Nord</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane SpA - Area Centro Nord</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>341.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 148/A del 10-11-2021 acquisto n. 5000 mascherine FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ABINTRAX</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02432080469</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTE'</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01756720684</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAD PROMOTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07644780723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABINTRAX</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE1308FA92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rimininrete 2020/2021 6^ annualità saldo fattura n. del su contratto prot. n. 2670 del 13/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBRFPP68M23C357N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Albertini Filippo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERARIO - IMPOSTE DIRETTE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBRFPP68M23C357N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Albertini Filippo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO - IMPOSTE DIRETTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1268.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1268.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE132CA4B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 21E0000005831 del 12-08-2021 ADSL scuola primaria De Amicis e scuola primaria Gruffa mese di agosto 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE630B7452</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20214G01225 del 26/02/2021 corso di formazione a distanza "Il T.F.S del personale del comparto scuola - normativa e passweb" cod RNME0014 fattura 20214G01225</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE93456D81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura per materiale di cancelleria laboratorio docenti di sostegno scuola secondaria di primo grado - risorse previste nel ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 - CUP: B99J21017150001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEF3079683</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 27-21 del 12-02-2021 acquisto libri di poesia  per la realizzazione del laboratorio di educazione all’affettività  dal titolo "Il Circolo dei poeti nascosti”  di cui al progetto Cardo e Decumano per una Civitas inclus</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRGGDE63M04Z130I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03247780400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA MONDADORI PIAZZA TRE MARTIRI RIMINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449690407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIALE DEI CILIEGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449690407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIALE DEI CILIEGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>201.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>201.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF030FB079</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2018/19/20 PROGETTO AVVISO PNSD AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE 7 AVVISO 30562 SALDO FATTURA N. 310 DEL  31/03/2021 N. 6 TAVOLI A SPICCHIO MONOPOSTO E N. 6 SEDIE ERGONOMICHE- CUP: B92G19000750001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05012160486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRISMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRISMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>938.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>938.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF1338E0B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura  n. 21E0000007426 del 12-10-2021ADSL scuola primaria De Amicis e scuola primaria Griffa mese di ottobre 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF7337EB3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20214G04950 del 18/10/2021 formazione specifica sulle misure di prevenzione igienico sanitario per il personale docente ed ATA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA339F5A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto “Sassolini” DM 48 art. 3 comma 1 lettera A CUP B93D21005280001 saldo fattura contratto prot. n. 14601 del 29/10/2021 progetto”il circolo segreto degli incanti”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D2FE4A33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pratica MMT 459 saldo fattura n. 8H00819708 del 12/12/2020 ADSL Laboratorio di informatica scuola Panzini mesi ottobre-novembre 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z282F0245F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso a istituto cassiere convenzione 2020-2024</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04241950403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Riviera Banca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04241950403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Riviera Banca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B2FCA473</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura per corso di formazione sulla la gestione del patrimonio e degli inventari alla luce del nuovo regolamento di contabilità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z322E3E496</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura corso di formazione  ” Gestire la scuola che non si ferma”  - Resilienza e change management dopo il Covid - Risorse previste nell' ex art. 231, comma 1 del Dl 34/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>707.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>707.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z352E7A15A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto prot. n. 9968/4.1.s del 26/09/2020 progetto sportello d'ascolto a. s. 2020-2021 - Risorse assegnate con nota prot. 17220 del 20/07/2020 ex art 231, comma 1 Dl 34/2020 Compenso netto comprensivo della cassa previdenziale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO - IMPOSTE DIRETTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z462F86681</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>canone router + consumo n. 2 Sim presenti  presso scuola dell’infanzia “via Gambalunga”</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>51.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42.68</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4F2E1654B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONNETTIVITA'  scuola primaria Ferrari costi di attivazione LINEA BASE E FIBRA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>462.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>399.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z552ED502B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>connettività  scuola secondaria di primo grado Panzini costi  linea base, adsl e fibra</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>434.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>349.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z592FA7055</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n . 2020/PA/00029 del 15/12/2020 per acquisto materiale facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z902FBA742</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura per acquisto dispositivi e strumenti digitali per la didattica digitale integrata  -  risorse art 21 dl 137/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09386551213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO PC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475890876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I-DEAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09386551213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO PC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z942EB2E5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto prot. n.11903 del 21/10/2020 incarico annuale  consulenza ed interventi di cui al D.lgs n. 81/2008 e n. 106/2009</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02536640408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGNIFOR  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01195920390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01195920390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1147.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1147.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C2FE4922</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8H00824993 del 12/12/2020 ADSL sede Panzini mesi ottobre-novembre 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22C99FBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  SU contratto prot. n. 3469/3.1.p del 09/04/2020 designazione figura data protection officer (d.p.o.) altrimenti detto responsabile della protezione dati - proroga dal 30/04/2020 al 31/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>466.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>466.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE2FBF45E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA AFFIDAMENTO DEL PROGRAMMA DI  GESTIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI SEGRETERIA ANNO 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC72F64EA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  fornitura per potenziamento dotazione informatica dell'Istituzione scolastica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15814081004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04250441211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13824321007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLERODO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03678891007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I&amp;C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01480750437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778120614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SYSTEM DI VERDINO SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01383010475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Y2K DI BARONTINI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15814081004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3653.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3653.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE82C573DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spese postali ANNO 2020 conto contrattuale 30063030-001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane SpA - Area Centro Nord</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane SpA - Area Centro Nord</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z84287B928</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>visite mediche con accertamenti e nomina medico competente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02349730404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIAMBULATORIO MEDICO PRIVATO SAN GAUDENZO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02287090407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIAMBULATORIO VALTURIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02349730404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIAMBULATORIO MEDICO PRIVATO SAN GAUDENZO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6424A3416</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>assicurazione infortuni, responsabilità civile aa.ss. 2018/19 - 201/2020 - 2020/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ambiente Scuola s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Benacquista Assicurazioni snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32309.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11609.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z801EEB850</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO" -  - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AA.SS. 2017/1/8 -2018/19- 2019/2020-2020/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21691.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2304.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
