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    <titolo>IC CENTRO STORICO</titolo>
    <abstract>COMUNICAZIONI ADEMPIMENTI AVCP L. 190/2012</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-20</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-20</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
    <urlFile>https://www.centrostorico.edu.it/wordpress2/wp-content/uploads/2021/01/gare2020.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso su contratto prot n. 4760 del 08/05/2020 per  formazione on line per didattica a distanza docenti del 15/05/2020 dalle 17,00 alle 19,00 - Compenso erogato con risorse DL 18/2020 art. 120 cooma 2 lett. c -  quota C</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00000000016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO - IMPOSTE DIRETTE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LNTFNC66B28A285W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONETTI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNTFNC66B28A285W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONETTI FRANCESCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z002BEC040</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 01201/20 del 11-06-2020 abbonamento  alle riviste "Amministrare la scuola e Dirigere la scuola”– ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI    SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI    SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z032DC30F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.140/2020PA del 02/09/2020 nastro adesivo da paviento: rotolo, a forma di freccia, a forma di disco acquistati con risorse ex DL 18 del 17/03/2020 art. 77</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10423930154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>10423930154</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00992210427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER TECNICA S.N.C. DI DOLCIOTTI S. E SANTONI R.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03522170244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMPIERI S.N.C. DI ZAMPIERI GRAZIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03522170244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMPIERI S.N.C. DI ZAMPIERI GRAZIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>677.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>677.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z062E6841D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 2020/PA/00016 del 30-09-2020 materiale vario di cancelleria per uffici amministrativi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.49</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z082D5E084</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 8H00395792 del 05-06-2020  ADSL uffici amministrativi mesi aprile - maggio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0A2D5122D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 93894 del  15/40/2020  fornitura n. 24 notebook PON 10.8.6° FESRSPON – EM2020 – 165 – SMART CLASS</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INFORDATA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORDATA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9794.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9794.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D2EDB170</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 8H00666203 del 14/10/2020 ADSL sede Panzini mesi agosto- settembre 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z102BD6B70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 4 del 05/05/2020 su contratto prot. n. 1161/4.1.o del 31/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>82014510406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Banda Città di Rimini</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>82014510406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Banda Città di Rimini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2340.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z142C5D891</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. P0000000001 del 16/03/2020 software antivirus per la copertura di tutti gli apparati informatici dell’Istituto con durata triennale aa.ss. 2020/21-2021/22-2022-23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03471940373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SPEED S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03471940373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SPEED S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>975.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z152D0BD4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. n. 20E0000002403 del 12-05-2020 ADSL scuola primaria De Amicis e Griffa mese di maggio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z162C5DB11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 67 del 12/03/2020 acquisto e relativa installazione vetrate  di protezione per ufficio didattica e front office</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02209580402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA BELLARIVA DI MORETTI LUCA E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02209580402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA BELLARIVA DI MORETTI LUCA E C. SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TELEFONO PER EMERGENZA SANITARIA Saldo fattura n. 0106-300429 del 17/03/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CHIARI  S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01236480404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARI  S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>20.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 160/PA del 29/07/2020 targhe pubblicitarie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FOM SERIGRAFIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02352100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC PRINT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MELA-P SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03374720401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELA-P SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-04</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000005935 del 12-10-2020 ADSL SCUOLA PRIMARIA TOTI MESE DI NOVEMBRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20204E23330 del 17/09/2020 CANTEMGIU/01R RINNOVO ABB.CANALE TEM.GIURID.2 UTENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>383.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>383.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 132 del 23-10-2020 NOTEBOOK LENOVO THINKBOOK V15   IKB 15,6”  Risorse assegnate con nota proto. n. 4527 del 03/04/2020 quota A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20204E04452 del 5/02/2020 20204E04452 ABBON.ITALIASCUOLA.IT-BASE-5 QUESITI anno 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B2F4D3E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 202027000516 del 24-11-2020  n. 2 tablet e relative custodie Progetto "Coltiviamo il Benessere:insieme S.O.S teniamo il pianeta"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>425.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>425.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D2FE4A33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADSL linea n. 0541718625 laboratorio informatica della scuola secondaria di primo grado Panzini mesi ottobre-novembre 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E2FCF34E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura su incarico prot. n. 15800 del 16/12/2020 attività di adeguamento alla normativa europea sulla protezione dati personali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z202D102ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 245-2020 del 26-05-2020 fornitura n. 2.000 mascherine chirurgiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06178801004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.G.M. - COMPAGNIA GENERALE MULTISERVIZI - S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06704240636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIENNE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00624220547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALASSIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02369810979</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENNAI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619780497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABROCELL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09148380588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAURO IACOBONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11332020012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREDAME S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06178801004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.G.M. - COMPAGNIA GENERALE MULTISERVIZI - S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z202D85886</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.3/17  del 31/07/2020  per fornitura fornitura materiale di ferramenta per piccoli interventi e modifche  acquistati con risorse ex art. 77 DL 18 del 17/03/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>148.32</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z292EDAB42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 8H00661211 del 14/10/2020 ADSL Laboratorio di informatica scuola Panzini mesi agosto – settembre 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000005936 del 12-11-2020 ADSL DE AMICIS- GRIFFA MESE DI NOVEMBRE  2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>63.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B2FCA473</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura per corso di formazione sulla la gestione del patrimonio e degli inventari alla luce del nuovo regolamento di contabilità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z302D0BCB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000002402 del 12-05-2020 ADSL SCUOLA TOTI MESE DI MAGGIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z312CA23A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>strumenti didattica a distanza emergenza coronavirus saldo fattura n. 43 del 15/04/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044780019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BELLUCCI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01236480404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6565.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6565.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z312CBC458</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. n. 20E0000001850 del 12-04-2020 ADSL scuola primaria De Amicis e Griffa mese di aprile 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z322E0035F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.8H00522186 del  13/08/2020   ADSL uffici amministrativi mesi giugno - luglio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z322E3E496</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura corso di formazione  ” Gestire la scuola che non si ferma”  - Resilienza e change management dopo il Covid - Risorse previste nell' ex art. 231, comma 1 del Dl 34/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>707.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z332EFE1B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.  V122001055 del 31/10/2020 intervento di sanificazione presso il plesso di scuola primaria De Amicis il gorno 30 ottobre 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03730240409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTHEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03730240409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTHEA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z352E7A15A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto prot. n. 9968/4.1.s del 26/09/2020 progetto sportello d'ascolto a. s. 2020-2021 - Risorse assegnate con nota prot. 17220 del 20/07/2020 ex art 231, comma 1 Dl 34/2020 Compenso netto comprensivo della cassa previdenziale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO - IMPOSTE DIRETTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z392CC5992</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 8H00234126 del 06/04/2020 per la linea ADSL uffici amministrativi n. 054113344094 mesi febbraio - marzo 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A2BD7D9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000000440 del 22/01/2020 ADSL linea n. 0541/415513 del plesso di scuola primaria Ferrari dal01/01/2020 al 31/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3C2C1859D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000000693 del 12/02/2020 ADSL scuole De Amicis - Griffa mese febbraio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F2BD87CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 186 del 04/02/2020 n. 157 pezzi del seguente articolo: flauto dolce Yamaha YRS Soprano Recorder German "Piano Triennale delle Arti" 2^ annualità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00732710157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC IN</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00255990400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGHETTI s.a.s. di Righetti Arduino &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02181740362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERTECNICA MARTINELLI DI MARTINELLI LORENZO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02181740362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUPERTECNICA MARTINELLI DI MARTINELLI LORENZO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>761.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>761.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z412B97036</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 2020-PA- 00001 del 21-01-2020 materiale per il laboratorio delle emozioni nell'ambito del progetto: "Cardo e Decumano" per una civiltà inclusiva</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>166.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>166.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z412F750AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. P0000000026 del 15-12-2020 RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA FORTINET FORTIGATE PROXI FIEWALL WIFI DURATA ANNI 1 24/7 GG</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03471940373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SPEED S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03471940373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SPEED S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>699.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>699.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z482C59C11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 2020/PA/00009 del 31/03/2020 ordine materiale di facile consumo e cancelleria  progetto: “2016-PIN -00099 “E se diventi farfalla” azione 01127 –</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z482ECE5B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.. 20E0000005321 del 12-10-2020  ADSL DE AMICIS- GRIFFA MESE DI OTTOBRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z482FD123C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20E0000006597 del 12-12-2020  ADSL scuole primarie Griffa- De Amicis dicembre 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z492DBA8E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000003537 del 12-07-2020 ADSL SCUOLA TOTI MESE DI LUGLIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A2DC4800</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.330 del07/09/2020 contratto di manutenzione, assistenza software programma ARGO PERSONALE  WEB, ARGO SISDI, ARGO MOF, compreso corso di formazione on line.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B2D00F98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 202027000176 del 28-05-2020 fornitura n. 10 batterie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05335341219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERAL OFFICE DI CASTALDI ANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>229.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C2C24FFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 8H00109587 del  06/02/2020  per la linea ADSL uffici amministrativi  n. 054113344094 mesi dicembre 2019 – gennaio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C2DDFCD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.267/04 del 06/08/2020  n. 1 IRISPEN AIR 7, n. 1 IRIS SCAN DESK 5 PRO, n. 1 Epico! MAP+ IT 16 GB strumenti digitali per didattica a distanza - risorse  risorse  DL  n. 18 del 17/03/2020 quota A art. 120 c.2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04099950653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBAMATIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL DIVISIONE INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03977430168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HELPAID S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02509001208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MA.PO SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01480750437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>523.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>523.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4F2E1654B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVAZIONE LINEA DATI SCUOLA FERRARI FIBRA TDAG 100</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>379.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z512C5143F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000000941 del 22-02-2020  ADSL linea n. 0541/415513 del plesso di scuola primaria Ferrari mese di febbraio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z512E6CB50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000004727 del 12/09/2020 ADSL SCUOLA PRIMARIA TOTI MESE DI SETTEMBRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z522B79944</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 202027000023 del 23-01-2020 montaggio a parete monitor interattivo Campustouch (premio Federchimica)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z532BD8266</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 2\PA e 3\PA del 31/01/220 progetto "Tutti a Bordo" acquisti vari beni alimentari ed accessori mese di gennaio 2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00141190405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00141190405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z542D663CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 288 del 23-07-2020 contratto di manutenzione, assistenza software programma PAGONLINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z562E6CDA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000004728 del 12 settembre 2020 ADSL SCUOLA GRIIFFA - DE AMICIS MESE DI SETTEMBRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z572C292AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 0/542 del 25/02/2020 testi specifici progetto "Tutti per uno, uno per tutti"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z572CC123D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 00-174 del 21/04/2020 fornitura n. 100 mascherine 3 veli e n. 10 camici monouso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07644780723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABINTRAX</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01613110400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01928030798</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERGIMO SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08784201215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DFR SYSTEMSRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14691971007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01472570439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVITA' A COLORI DI NATALI MONICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01084800315</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SATCOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBNRCR59S08H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBINATI RICCARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RBNRCR59S08H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBINATI RICCARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>149.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z582B8BE15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 661/2020-3 del 08/02/2020 accesso base ai servizi on line mediasoft anno 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT  snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT  snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z582C37765</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20PAS0002345 del 29-02-2020 rinnovo dominio Riminnrete .net 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z582DE8E40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 280 del 31/08/2020 N. 150 FLACONI DI GEL MANI IGIENIZZANTE 500 ML  ALCOL AL 70%</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01596460475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTI CONVERTING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596460475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTI CONVERTING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z582E15DEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20204E20160 del 31/08/2020 acquisto 10 registri ingressi visitatori aggiornato al protocollo d'intesa - Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z592FA7055</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n . 2020/PA/00029 del 15/12/2020 per acquisto materiale facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B2EAAC48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 1821/E del 31/10/2020 fornitura n. 200 mascherine FFP2 - Risorse D.L. n. 18 del	17/03/2020 art.77</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08050520967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUEBAG ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLRVVN47A30G130X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LAURO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PREMIATO STABILIMENTO TIPOGRAFICO DEI COMUNI SOC.COOP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>412.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>412.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F2BACA8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>299 saldo fattura n. 0100-000154 del 11/02/2020 fornetto elettrico per progetto "tutti a bordo" scuola primaria Ferrari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01236480404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01236480404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622ECDEFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 815/PA del 29/10/2020 licenza annuale gotomeeting plus 250 persone sistema di meeting on line- Risorse assegnate con nota prot. n. 4527 del 03/04/2020 quota A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03393431204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETIC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03393431204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z642D281FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3/E del 01-07-2020 - 10 bolli adesivi da pavimento "mantieni le distanze"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03660500400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOM SERIGRAFIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02352100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC PRINT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02352100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGIC PRINT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z662B9F1CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000000194 del 12/01/2020 ADSL scuole De Amicis - Griffa mese gennaio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z662CD649F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura  n. 1060/FE del 30/04/2020 fornitura n. 6  termometri ad infrarossi PC 868</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00913110961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GECAL SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kratos spa</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02293080509</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEWBUSINESS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00548590405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGERI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kratos spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>447.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>447.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z662E30940</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 28/PA del 18-09-2020 acquisto lettino da infermeria con scendiletto, lenzuolino in carta e relativo supporto, n. 4 paraventi e n. 10 barriere anticovid - Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01707931000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIVAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07727390721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEM GROUP DI LONGO ANTONIA &amp; CO SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00575961206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OXA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03557141201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTGYM SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00884381005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETRERIA R. RUBEI E C. - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03557141201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTGYM SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2112.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2112.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z692F037DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000005620 del 22/10/2020 costo per cessazione linea  ADSL linea n. 0541/415513 del plesso di scuola primaria Ferrari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6A2B9F1E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000000193 del 12/01/2020 ADSLscuola Toti mese gennaio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B2F8CF95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 2/PA del 04/12/2020 cancelleria per progetto "orientamento"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VCCPRZ61A58H294G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA DUOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VCCPRZ61A58H294G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA DUOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>87.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C2C4F549</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 4\PA del 29/02/2020 progetto "a scuola con gusto" acquisti vari beni alimentari ed accessori mese di febbraio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00141190405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00141190405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D2CBC4D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.20E0000001849 del 12-04-2020 ADSL SCUOLA TOTI MESE DI APRILE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D2E83BAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 45824 del 27-11-2020  n. 6 monitor interattivo CampusTouch multi-touch 65" Led -Risorse assegnate art 231 DL 34 del 19/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01183240868</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GV INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01107550863</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PCMEDIASTORES DI LUIGI GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z712E7A2D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 0000003789/PA del 08-11-2020  n.1 tablet rilevazione presenze e n. 15 badge</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z742D5DE40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 8H00395152 del 05-06-2020 ADSL Laboratorio di informatica scuola Panzini mesi aprile - maggio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z782E287C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 356/PA/2020 del 13/09/2020 n. 3 lavatrici per plessi di scuola primaria - Risorse previste ex art 231 comma 1  DL. 34/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUASARTEK S.r.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03878640238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUASARTEK S.r.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>908.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>908.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C2B8060B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 21 del 28 gennaio 2020 seminario di formazione a cesena del 22/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97236210585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANQUAP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97236210585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANQUAP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E2C1202D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pratica MMT 311 saldo fattura n.3/EL  del 17/02/2020 stampa n. 600 foto formato cm 12x18 scuola dell'infanzia Gambalunga</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNSRG73R21H294M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCHINI SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNSRG73R21H294M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCHINI SERGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E2D5A77D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000002966 del 12-06-2020  ADSL DE AMICIS- GRIFFA  MESE DI GIUGNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F2DEB691</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.77 del 06-10-2020 1 corso di formazione  in presenza per addetti alle squadre di primo soccorso e n. 1 corso di formazione in presenza per addetti alle squadre antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02536640408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGNIFOR  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01195920390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02536640408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGNIFOR  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1635.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1635.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z902FBA742</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura per acquisto dispositivi e strumenti digitali per la didattica digitale integrata  -  risorse art 21 dl 137/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09386551213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO PC SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05475890876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I-DEAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09386551213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO PC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z912DCC311</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000003822 del 22-07-2020 ADSL linea n. 0541/415513 del plesso di scuola primaria Ferrari mese di LUGLIO  2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z912ECE4CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000005320 del 12-10-2020  ADSL SCUOLA PRIMARIA TOTI MESE DI OTTOBRE  2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z922D19072</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. PA/216 del 29/05/2020 rinnovo servizio di digital lending (prestito digitale)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04164060370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04164060370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z942EB2E5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto prot. n.11903 del 21/10/2020 incarico annuale  consulenza ed interventi di cui al D.lgs n. 81/2008 e n. 106/2009</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02536640408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGNIFOR  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01195920390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01195920390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1147.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z972E00229</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000004121 del 12 agosto 2020   ADSL SCUOLA TOTI MESE DI AGOSTO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C2D89A4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pratica MMT 368 saldo fattura n. 202027000277 del 30-07-2020 STAMPANTE HP LASERJET E RELATIVE CARTUCCE	UFFICIO DSGA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03954900654</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRECT PC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06959201002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATEK S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C2E0047D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.8H00519994  del 13/08/2020  ADSL Laboratorio di informatica scuola Panzini mesi giugno-luglio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C2F60F16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. del  fornitura toner per stampanti Progetto "Coltiviamo il Benessere:insieme S.O.S teniamo il pianeta"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C2FE4922</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADSL linea n. 054113344094 uffici amministrativi mesi ottobre-novembre 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D2BD7DD5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 1\PA del 31/01/220 progetto "a scuola con gusto" acquisti vari beni alimentari ed accessori mese di gennaio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00141190405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00141190405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA02C4F68E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 5\PA  del 29/02/2020 progetto "Tutti a Bordo" acquisti vari beni alimentari ed accessori mese di febbraio 2020.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00141190405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00141190405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22.81</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA12D9EBF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 922010010732 del 30/06/2020 ritiro e smaltimento rifiuti per discarico inventariale di beni mobili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03675900280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Herambiente Servizi Industriali s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03675900280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Herambiente Servizi Industriali s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2065.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2065.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA72C5DBE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 00-125 del 11/03/2020 materiale di pulizia ed accessori per emergenza sanitaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBNRCR59S08H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBINATI RICCARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RBNRCR59S08H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBINATI RICCARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>686.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>686.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA82D279D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 202027000217 del 29-06-2020 fornitura n. 15 piantane  per dispenser gel, 15 erogatori gel, 20 visiere protettive</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03774900967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02633680752</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICAL MERIDIONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05174780659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESIG ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kratos spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00619780497</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABROCELL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>742.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>742.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE2D1FFEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000002668 del 22-05-2020 ADSL linea n. 0541/415513 del plesso di scuola primaria Ferrari mese di Maggio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.69</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB22C99FBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  SU contratto prot. n. 3469/3.1.p del 09/04/2020 designazione figura data protection officer (d.p.o.) altrimenti detto responsabile della protezione dati - proroga dal 30/04/2020 al 31/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>466.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB32D8105F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20204G02186 del 7 luglio 2020 corso di formazione online (insegnamento dell'educazione civica)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB32F343A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatture fornitura carta igienica ed accessori per la pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BTTPRK63C18I310W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bettini Patrik s.n.d.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBNRCR59S08H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBINATI RICCARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BTTPRK63C18I310W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bettini Patrik s.n.d.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RBNRCR59S08H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBINATI RICCARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2453.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2453.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB62C28415</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 30-20 del 03/03/2020 acquisto libri di lettura per gli alunni della scuola primaria e infanzia progetto " Biblioteca primaria e infanzia"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449690407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIALE DEI CILIEGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449690407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIALE DEI CILIEGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>203.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>203.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB72E51BF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattutra n. 124 del 20-10-2020 acquisto stampante laser B/N e relativi toner per ufficio personale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01778591006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COM.TECH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06012171002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROENET</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>268.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB72E73152</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiale di pulizia ed igiene - Risorse ex art 231 del DL 34/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BTTPRK63C18I310W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bettini Patrik s.n.d.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBNRCR59S08H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBINATI RICCARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BTTPRK63C18I310W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bettini Patrik s.n.d.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RBNRCR59S08H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBINATI RICCARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7419.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7419.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB82BDF0F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura su contratto prot. n. 1100 del 30/01/2020 laboratorio di educazione all’affettività</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO - IMPOSTE DIRETTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1920.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1920.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB82E1B785</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rinnovo servizio di rilevazione presenze personale ATA e relativa assistenza dal 01/09/2020 al 31/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA2C946B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000001505 del 22-03-2020 ADSL linea n. 0541/415513 del plesso di scuola primaria Ferrari mese di marzo 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB2C7ECDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.  20E0000001192 del 12/03/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE2E7C647</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 381 del 06-10-2020 contratto di licenza d'uso software Argo Dirigo - Risorse ex art 231, comma 1 Dl 34/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04240940405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANSO BRUNO' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE2FBF45E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA AFFIDAMENTO DEL PROGRAMMA DI  GESTIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI SEGRETERIA ANNO 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC02C72248</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2018/19/20 ACCORDO DI RETE TRIENNALE RIMININRETE -5^ ANNUALITA' saldo fattura n.49A del 31/05/2020  su contratto prot. n. 2718 del 16/03/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBRFPP68M23C357N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Albertini Filippo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBRFPP68M23C357N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Albertini Filippo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC02EE9EEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 0106-301777 del 26-10-2020 gift card per premiazioni giochi matematici d'autunno a.s. 2019-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01236480404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01236480404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC22EAC229</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 3/33 del 11/12/2020 fornitura materiale per segnaletica da pavimento "rispetta le distanze" - Risorse D.L. n. 18 del	17/03/2020 art.77</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC32DEF2AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 871 del 27/08/2020  n. 3  macchine lavapavimenti modello CT 30 B 45 + Batterie + Carica Batterie + ppl e n. 12 taniche da l 5  di detersivo igienizzante specifico per le macchine acquistate  con risorse ex art DL 34 D</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7249.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7249.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC72F64EA4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura  fornitura per potenziamento dotazione informatica dell'Istituzione scolastica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15814081004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04250441211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13824321007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLERODO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03678891007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I&amp;C</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01480750437</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778120614</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SYSTEM DI VERDINO SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNOINF S.R.L.S</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01383010475</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Y2K DI BARONTINI FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15814081004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3653.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD2E00107</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.. 20E0000004121 del 12/08/2020  ADSL DE AMICIS- GRIFFA MESE DI AGOSTO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF2E570DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 202027000363 del 29-09-2020 acquisto di n. 10 piantane per dispenser gel,  n. 50 visiere protettive e n. 2 termometri digitali - Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/202</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00652320987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMMA DARFO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02188850842</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW SERVICE DI LA PORTA SALVATORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12852400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PM COPYING</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03717440964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C.H. DI SCHIAVONE GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>909.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>909.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD32C90DB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1064/2020 del 10 dicembre 2020 - n. 7 licenze Microsoft Office 2016 Professional Plus 32/64 Bit ESD</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02757200346</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUEPUNTOZERO S.A.S. DI CACCIANI FEDERICO % C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02270590645</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPE PLANE DI ANTONIO RIZZOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04203120714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IT SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07990631009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVID MORELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>164.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 277/PA del 24/06/2020 registro perpetuo dei diplomi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD72E8BF31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. del n.202027000543 del 30-11-2020  2 tablet Lenovo - Risorse assegnate art 231 DL 34 del19/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01621700085</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INSIDE SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04800620652</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VOLTAICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD92D76C17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000003247 del 22-06-2020 ADSL linea n. 0541/415513 del plesso di scuola primaria Ferrari mese di GIUGNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA2E76CC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 2600 del 30/10/2020scanner Fujitsu SCANSNAP SV600 - Risorse ex art 231, comma 1 Dl 34/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07161270967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179660248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADA 2008 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09234221001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NADA 2008 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB2CD2026</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000002118 del 22-04-2020 ADSL linea n. 0541/415513 del plesso di scuola primaria Ferrari mese di aprile 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF2C24C76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 8H00109507  del 06/02/2020 per  fornitura ADSL linea n. 0541718625 laboratorio informatica della scuola secondaria di primo grado “A. Panzini” mesi dicembre 2019 – gennaio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE02D5ACEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000002965 del 12-06-2020 ADSL SCUOLA TOTI MESE DI GIUGNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE42E172FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. Z00021 del 10/09/2020 n. 50 confezioni da 100 guanti monouso in nitrile- Risorse D.L. n. 18 del 17/03/2020 art.77</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02104930561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2A - S S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02803420658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROBERTAZZI PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02104930561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2A - S S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE62D5E95E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20PAMS0001466 del 31-07-2020 RINNOVO DOMINIO CENTROSTORICO.EDU.IT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE82C573DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spese postali mesi di GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2020 conto contrattuale 30063030-001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane SpA - Area Centro Nord</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane SpA - Area Centro Nord</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE82E84937</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. FAC765 del 16-10-2020 n. 2 C ACER i5-9400 2, 9GHZ - Risorse assegnate art 231 DL 34 del19/05/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04902300484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2F MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01153030521</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYWORD SCN DI LUCATTINI E MAFFEI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGOSTRE MAGENTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00643090673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEEL INFORMATICA S.A.S. DI SBORLINI TOMASSINA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04902300484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2F MULTIMEDIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>998.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>998.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA2EAC70F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 3/PA del 30/10/2020 acquisto di 64 confezioni  di carta asciugamani piegati a V,  3150 pz ogni confezione - Risorse D.L. n. 18 del	17/03/2020 art.77</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03429500139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVANCED SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13458350157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BI.VI. S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03429500139</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADVANCED SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>768.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>768.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC2B6B139</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 19E0000003542 del 22/12/2019 ADSL linea n. 0541/415513 del plesso di scuola primaria Ferrari dal22/11/2019 al 31/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41.19</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED2BF4C9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 36 del 06-04-2020  stampante a colori  Epson workforce wf-2510  nell'ambito del progetto "Cardo e Decumano per una civitas inclusiva - piani di zona 2018/2020- piano educativo annuale 2019"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINEA DATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06339601210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>N.A.G. NEW ARPANET GROUP S.A.S. DI PORPORA FRANCESCO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED2CC532E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. : 8H00232029 del 6042020 ADSL LABORATORIO INFORMATICA PANZINI MESI FEBBRAIO -MARZO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED2FD0EAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20E0000006596 del 12-12-2020 ADSL scuola primaria Toti dicembre 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF22C7E911</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000001191 del 12/03/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF22E25D2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000004438 del 22-08-2020 ADSL linea n. 0541/415513 del plesso di scuola primaria Ferrari mese di AGOSTO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF22E2884E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.  202027000362 del 29-09-2020  fornitura n. 3 calcolatrici da tavolo e relativi tamponi inchiostranti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01695550812</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02007020395</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORCLUB.IT SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048930206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03047040732</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIKVAL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01915190662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA CARTUCCIA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01955670813</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTOUFFICIO S.A.S DI GIACALONE A. &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>328.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF32C0192E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 6/PA del 01/04/2020 fornitura materiale di pronto soccorso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medical Parma S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00548590405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGERI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00548590405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUGGERI ESTINTORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF32C17B21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000000692 del 12/02/2020 ADSL scuola Toti mese febbraio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF52C12A4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MMT 312 saldo fattura n. 6/PA del 31/03/2020 fornitura acqua naturale in bottiglie da 50 ml</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00141190405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00141190405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF62E10A05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatturan.181/2020PA   del 07-10-2020 acquisto di n. 100 rotoli di  Nastro adesivo, 10  confezioni da 20 pezzi a forma di disco, 1 confezione da 100 pezzi a forma di freccia -  Ri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10423930154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>10423930154</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00992210427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTER TECNICA S.N.C. DI DOLCIOTTI S. E SANTONI R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00564570588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA BIANCONE GIANNANTONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659730675</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03522170244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMPIERI S.N.C. DI ZAMPIERI GRAZIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03522170244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZAMPIERI S.N.C. DI ZAMPIERI GRAZIANO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72E88234</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000005016 del 22-09-2020 ADSL linea n. 0541/415513 del plesso di scuola primaria Ferrari mese di settembre 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF82DBA31E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20E0000003538 del 12-07-2020 ADSL DE AMICIS- GRIFFA MESE DI LUGLIO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA2E2A5EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. n. 20204G03050 del 19-10-2020  corso di formazione specifica sulle misure di prevenzione igienico sanitaria per il personale docente e ata - Risorse previste nell' ex art. 231, comma 1 del Dl 34/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>277.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>277.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA2F85C31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 131/A del 02/12/2020 materiale per educazione artistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02499750418</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02453600393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CERAMICHE E COLOURS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NTNGZL61D60H274B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORE PIU' DI ANTONIOLI GRAZIELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02499750418</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>276.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>276.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z082AB3327</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2019/20 viaggi a Londra classi terze - saldo fatture</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91137760400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACE TOUR SM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00368500401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARAVANTOURS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01554910511</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GHIBELLINA VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02460100643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVETA TOUR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00368500401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARAVANTOURS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39567.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>39567.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z252B440F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 9\PA del 31-12-2019 progetto "a scuola con gusto" acquisti vari beni alimentari ed accessori mese didicembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00141190405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00141190405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B2A4A242</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PROT. N. 10641/4.1.O PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO A.S. 2019/20  PERN. 30 ORE NETTO + CONTRIBUTO PREVIDENZIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBNNMR72M42H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANI ANNAMARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNDRNO72P49L195A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANDOTTI ORIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRVSMN66C46H294J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREVISI SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E271AA66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2019 MESI NOVEMBRE - DICEMBRE CONTO CONTRATTUALE 30063030-001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane SpA - Area Centro Nord</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane SpA - Area Centro Nord</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>396.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z412A9F819</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saaldo fatture n. 3 viaggi d'istruzione a Recanati a.s. 2019/20 scuola secondaria di primo grado</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04450910403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE BENEDETTINI SAN LEO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01187340409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLDRINI AUTOLINEE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00896170404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONELLI BUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04450910403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE BENEDETTINI SAN LEO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01187340409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLDRINI AUTOLINEE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00896170404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONELLI BUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4627CFFCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura  cartucce e toner per stampanti presenti nelle vari sedi dell'Istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>539.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>219.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z462B52383</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 616/PA del 02/01/2020 contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1670.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D2AF8321</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 0000000896/PA del 01-05-2020 software amministrazione digitale "nuvola" anno 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D2B4061F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 19E0000003307 del 13/12/2019 ADSL scuole  De Amicis - Griffa mese dicembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z522B2EA27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 6 del 20-07-2020 su contratto prot. n. 1034 del 29/01/2020 Progetto “Il Circolo dei Poeti Nascosti”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z562B1BC44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2019/20 PROGETTO SCI E AMBIENTE CLASSI SECONDE PANZINI Località Corno alle Scale dal 10 al 12 febbraio 2020 saldo fatture</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91137760400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACE TOUR SM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03046941203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO QUOTA 1945 CORNO ALLE SCALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06250230486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLOR T.O. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03046941203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO QUOTA 1945 CORNO ALLE SCALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25440.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z582716FB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura su  Contratto  prot. n. 4369/4.1.p del 04/05/19 adeguamento ai requisisti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R) in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD (Data Protection Offic</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTMSM77P19F257Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSULENZA E SEVIZI DI CASTELLI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01195920390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SPGGPL64T30F257B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ADVENT GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6527DA9EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatture vario materiale di ferramenta, elettrico ed accessori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04047090404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA CITA CENTRO - RIMINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01194830400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA RIMINESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>212.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6929FA9A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura  per fornitura materiale vario per attività ricreative  progetto Hera "eco idea"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO IO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO IO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>119.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B2AC097F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pratica VIAGGIO ISTRUZIONE SALTARA- MUSEO DEL BALI' CL 5AB DE AMICIS IL 21/01/20 - saldo fattura n. 20 del 28/01/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02491850406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Merli  di Nanni &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00896170404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONELLI BUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02491850406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Merli  di Nanni &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>709.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>709.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z84287B928</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>visite mediche con accertamenti e nomina medico competente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01236500409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA RICERCA CLINICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02349730404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIAMBULATORIO MEDICO PRIVATO SAN GAUDENZO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02287090407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIAMBULATORIO VALTURIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02349730404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIAMBULATORIO MEDICO PRIVATO SAN GAUDENZO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2182.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z952A0950F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura per fornitura n. 25 casacche per allenamento con numero e logo dell'Istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03660500400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOM SERIGRAFIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04074150402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACRON STORE RIMINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04074150402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACRON STORE RIMINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA22B54DF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 8H00915912 del 05/12/2019 fornitura ADSL linea 0541718625 laboratorio di informatica della scuola secondaria di primo grado "A. Panzini" mesi di ottobre-novembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA92A600E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura per  montaggio  di n. 2 LIM complete di videoproiettore compreso di trasporto dalla sede principale alle scuole di destinazione, prolunghe, cavi VGA o HDMI  5mt, cavo di alimentazione 220v, canaline pvc e installazione s</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE2B54E40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 8H00916024 del 05/12/2019 ADSL linea n. 054113344094 uffici amministrativi mesi novembre-dicembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD2B405EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 19E0000003306 del 13/12/2019 ADSL scuola Toti mese dicembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC12800D0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pratica 3958 - 2016/17/18/19 PROGETTO CON I BAMBINI - LUDOTECA LE LUNE NEL POZZO - E SE DIVENTI FARFALLA - CENTRO ZAFFIRIA  azione 01127 saldo fattura  contratto prot. n. 4099/4.1.o del 26/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03874970407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Eucrante</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02370870368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811220407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINK UP SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03874970407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Eucrante</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1902.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE82B17EA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 01/223 del 12/12/2019 servizio di assistenza con ambulanza per corsa campestre del 10/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00469060412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE VERDE NOVAFELTRIA COOP. SO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00469060412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE VERDE NOVAFELTRIA COOP. SO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A22A2D43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. del  contratto ptrot. n. 2164/4.1.o del 07/03/2018 affidamento servizio "valutazione del rischio da lavoro correlato ai sensi del D.lgs 106/2009"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01195920390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01195920390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6424A3416</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>assicurazione infortuni, responsabilità civile aa.ss. 2018/19- 2019/2020 - 2020-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32309.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDA23B8370</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto prot. n. 4651/3.1.p del 25/05/2018 designazione figura data protection officer (d.p.o.) altrimenti detto responsabile della protezione dati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTMSM77P19F257Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSULENZA E SEVIZI DI CASTELLI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTMSM77P19F257Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSULENZA E SEVIZI DI CASTELLI MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5E200CCC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pratica n. 4648 saldo fattura n. del contratto prot. n. 10187/3.1.p del 19/10/2017 incarico RSPP dal 22/10/2017 al 22/10/2020 pagamento annuale 2016/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01195920390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01195920390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3442.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1147.54</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z801EEB850</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LETTURE FOTOCOPIATORE ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23652.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1130.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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</legge190:pubblicazione>
