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    <titolo>IC CENTRO STORICO</titolo>
    <abstract>COMUNICAZIONI ADEMPIMENTI AVCP L. 190/2012</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2020-01-28</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>giochi matematici Pristem - 2019-20 - ncarico prot. n. 9442/4.1.o del 17/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>151.90</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.4/PA del 31/03/2019 progetto "a scuola con gusto" acquisti vari beni alimentari ed accessorimese di MARZO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2019-03-03</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pratica MMT 231 saldo fattura n.19E0000001838 del 05/08/2019 ADSL linea n. 0541/415513 del plesso di scuola primaria Ferrari dal22/05/2019 al 21/07/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>63.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>63.37</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 224/A del 12-11-2019  colori ed altri materiali per disciplina di educazione artistica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CERAMICHE E COLOURS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COLORE PIU' DI ANTONIOLI GRAZIELLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>304.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>304.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>viaggio d'istruzione a Londra a.s. 2019/20 periodo 19 gennaio/2 febbraio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACE TOUR SM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CARAVANTOURS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GHIBELLINA VIAGGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SVETA TOUR</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00368500401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARAVANTOURS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>34000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 25/02 del 21/05/2019su contratto prot. n. 3947/4.1.m del 16/04/2019 soggiorno progetto "Sportivamente Insieme" a.s. 2018/19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROCAMP S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01453230391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCAMP S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3400.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3400.36</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 19E0000002770 del 22-11-2019 linea ADSL n. 0541414906 plesso di scuola primaria Toti dal 22/010/2019 al 31/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>49.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>49.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z142821CFA</cig>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 8H00277702 del 05/04/2019 ADSL linea n. 054113344094 uffici amministrativi mesi febbraio-marzo 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>62.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D272009C</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. del su contratto prot.n. 1509/4.10 del 12/02/2019 progetto "MusicDesk:l musica tra i banchi di scuola  a.s 2018-19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Associazione Banda Città di Rimini</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>82014510406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Banda Città di Rimini</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6960.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6960.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z212A4CBAF</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 8H00758832 del 07/10/2019 fornitura ADSL linea 0541718625 laboratorio di informatica della scuolasecondaria di primo grado "A. Panzini" mesi di agosto-settembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z242814F78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2016/17/18/19 PROGETTO BIBLIOTECA DIFFUSA - BANDO BIBLIOTECHE INNOVATIVE PNSD - AVVISO 7767 DEL13/05/2016  MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01236480404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03548510407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMU.IT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5163.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5163.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z252821BAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo Fattura n. n. 8H00282738 del 05/04/2019 fornitura ADSL linea 0541718625 laboratorio di informatica della scuolasecondaria di primo grado "A. Panzini" mesi febbraio-marzo 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z252B440F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO "A SCUOLA CON GUSTO" DICEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00141190405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00141190405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A28D6B5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.19E0000001311 del 05/06/2019 ADSL linea n. 0541/415513  del  plesso di scuola primaria Ferrari  dal 22/03/2019 al 21/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A2974427</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. n. 933 del 14-08-2019 Sutter prof. Onda disinfettante detergente per macchina lavapavimenti 4 taniche da 5 kg</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANZERI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B27739D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 3/9 del 31/03/2019 fornitura vario materiale di ferramenta per la scuola Panzini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>186.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>186.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B2A4A242</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO PROT. N. 10641 DEL 13/11/2019 SPORTELLO D'ASCOLTO A.S. 2019/20 ORE 30</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBNNMR72M42H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBANI ANNAMARIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNDRNO72P49L195A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANDOTTI ORIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO - IMPOSTE DIRETTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRVSMN66C46H294J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREVISI SIMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO - IMPOSTE DIRETTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C27FDE07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatura n. 19E0000000795 del 5/04/2019 fornitura ADSL linea n. 0541/415513  del  plesso di scuola primaria Ferrari  dal 22/01/2019 al 21/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E295522C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 19PAS0011403 del 31-08-2019 servizio di migrazione dati da "centrostorico.gov.it" a "centrostorico.edu.it"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z31276CE9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 68 del 31/05/2019 fornitura drum per stampante Brother HL-2130, n.2 toner per stampante HL-1212W e n. 2 toner per stampante HP laserjet P1102</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00065450413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TECNOGRAFICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03548510407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMU.IT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3127A79E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatture per fornitura materiale di pulizia ed igiene</oggetto>
      <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01025090406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centrofarc Adriatica srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASALINDA S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBNRCR59S08H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBINATI RICCARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RBNRCR59S08H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBINATI RICCARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7291.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7291.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z322A31613</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.10/PA del 17/10/2019 n. 1 agenda giornaliera e n. 5 agende settimanali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VCCPRZ61A58H294G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA DUOMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VCCPRZ61A58H294G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA DUOMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>97.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>97.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3526A44A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 2019/pa/00007 del 31/01/2019 materiale di facile consumo per alunni della scuola secondaria di primo grado Panzini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>324.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>324.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3528E1212</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 6\PA del 30-06-2019 fornitura n. 20 conf. da 6 bottiglie da ml 50 di acqua naturale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00141190405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00141190405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3926AD9C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.19E0000000039 del 5/01/2019  adsl scuola Toti linea n. 0541414906 dal 22-10-2018 al 21-12-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z392742851</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura materiale di cancelleria e facile consumo a.s 2018/19 plessi di scuola primaria e infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4054.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4054.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E271AA66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2019 PAGAMENTO FATTURE MESI: GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane SpA - Area Centro Nord</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane SpA - Area Centro Nord</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>503.63</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z412A9F819</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2019/20 VIAGGI DI ISTRUZIONE  A RECANATI  classi terze della scuola secondaria di primo grado Panzini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04450910403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE BENEDETTINI SAN LEO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01187340409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLDRINI AUTOLINEE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00896170404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONELLI BUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04450910403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE BENEDETTINI SAN LEO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01187340409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLDRINI AUTOLINEE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00896170404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONELLI BUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1648.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z44294A994</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.19PAS0010618 del 31-07-2019  acquisto dominio centrostorico.edu.it dal 24/07/2019 al 24/07/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z45274CA63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 19E0000000471 del 20 febbraio 2019 d linee ADSL n. 0541020072 plesso di scuola primaria De Amicis- n. 0541412932 plesso di scuola primaria Griffa dal 09/12/2018 al 08/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4627CFFCD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura  cartucce e toner per stampanti presenti nelle vari sedi dell'Istituto pagamenti anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z462B52383</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA  2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4728D8CAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 8H00438696  del 06/06/2019  fornitura ADSL linea 0541718625 laboratorio di informatica della scuolasecondaria di primo grado "A. Panzini" mesi di aprile-maggio 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A26DD348</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 9PAMS0000867 del 14/06/2019 dominio e mail illimitate progetto "RiminiInRete4^ annualità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 7\PA del 31-10-2019 progetto "a scuola con gusto" acquisti vari beni alimentari ed accessori mese di ottobre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00141190405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00141190405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>103.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>103.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D2AF8321</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. del software amministrazione digitale "nuvola" anno 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D2B4061F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA ADSL SCUOLE DE AMICIS- -GRIFFA MESE DI DICEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E2742EF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo Fattura n. n. 8H00112321 del 06/02//2019  fornitura ADSL linea 0541718625 laboratorio di informatica della scuolasecondaria di primo grado "A. Panzini" mesi dicembre 2018- gennaio 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E27F485B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2018/19 ACCORDO DI RETE TRIENNALE RIMININRETE 4^ ANNUALITA' saldo fattura n. 44A del 31/05/2019  su contratto prot. n. 5019 del 21/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBRFPP68M23C357N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Albertini Filippo</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO - IMPOSTE DIRETTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBRFPP68M23C357N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Albertini Filippo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1268.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1268.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5026E41BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 201927000083 del 27/02/2019 installazione n.2  LIM (plessi Toti e De Amicis) complete di videoproiettore compreso trasporto, cavi e installazione software</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z512A0BC94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. P/141 del 18/10/2019 fornitura n. 1 Videoproiettore multimediale portatile per 1 theater</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04122670401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C-OFFICE SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04122670401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C-OFFICE SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>97.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>97.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z522B2EA27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO "PIANO TRIENNALE DELLE ARTI - LABORATORIO DI POESIA" - INCARICO ESPERTO ESTERNO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z54274C791</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 19E0000000469 del 20/02/2019ADSL linea n. 0541415513 del plesso di scuola primaria Ferrari dal 22/11/2018 al 21/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z562B1BC44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto sci ambiente a.s. 2019/20 Località Corno alle Scale (BO)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91137760400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACE TOUR SM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03046941203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO QUOTA 1945 CORNO ALLE SCALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06250230486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLOR T.O. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03046941203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO QUOTA 1945 CORNO ALLE SCALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z57299A07C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 141 del 08/10/2019 n. 2 corsi di aggiornamento di primo soccorso di 4 ore cadauno svolti il 5 e 10 settembre 2019 e n. 1 corso di aggiornamento antincendio n. 5 ore svolto il 26 settembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02536640408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGNIFOR  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02451750398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tea Group</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02536640408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IGNIFOR  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1060.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1060.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z572AEC5A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 19E0000002768 del 22-11-2019 linee ADSL n. 0541020072 plesso di scuola primaria De Amicis - n.0541412932 plesso di scuola primaria Griffa dal 09/10/2019 al 30/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z582716FB7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto  prot. n. 4369/4.1.p del 04/05/19 adeguamento ai requisisti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R) in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD (Data Protection Offic</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160440448</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BAAS STUDIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTMSM77P19F257Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSULENZA E SEVIZI DI CASTELLI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01195920390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SPGGPL64T30F257B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ADVENT GRUPPO SPAGGIARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04358350405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Privacy Paci</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02051500391</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S &amp; L SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5928638FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2016/17/18/19 PROGETTO CON I BAMBINI - LUDOTECA LE LUNE NEL POZZO - E SE DIVENTI FARFALLA - CENTROZAFFIRIA - ( 2016 PIN - 00099 -azione 01127) saldo fattura n. 20-PA del 27-05-2019 acquisto stampa  f.to cm 150x200 su forex</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03660500400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOM SERIGRAFIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03374720401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELA-P SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03374720401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELA-P SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>112.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>112.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z592897772</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.19/EL del 29/05/2019 stapa n. 416 foto per scuola dell'infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNSRG73R21H294M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCHINI SERGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNSRG73R21H294M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCHINI SERGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z592A3E79F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 386 del 30-11-2019  fornitura n. 260 quadernoni A4 a quadretti  con logo dell'Istituto per progetto accoglienza a.s. 2019/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02673210403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPO-LITO TUTTOSTAMPA DI TEODORANI STEFANO E C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02208840401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BACCHINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00371270406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA LAGOMAGGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02673210403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPO-LITO TUTTOSTAMPA DI TEODORANI STEFANO E C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A278F1F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2016/17/18/19 PROGETTO BIBLIOTECA DIFFUSA - BANDO BIBLIOTECHE INNOVATIVE PNSD - AVVISO 7767 DEL13/05/2016 - ISCRIZIONE PIATTAFORMA DI PRESTITO DIGITALE E ACQUISTO LIBRI CARTACEI</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04164060370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449690407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIALE DEI CILIEGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04164060370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449690407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIALE DEI CILIEGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2773.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2773.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B28D8A39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 8H00443716 del  06/06/2019 ADSL linea n. 054113344094 uffici amministrativi mesi aprile-maggiuo 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B28F3F83</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 19E0000001472 del 20-06-2019 d linee ADSL n. 0541020072 plesso di scuola primaria De Amicis - n. 0541412932 plesso di scuola primaria Griffa dal 09/04/2019 al 08/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>126.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 19E0000002001 del 20-08-2019 linee ADSL n. 0541020072 plesso di scuola primaria De Amicis - n.0541412932 plesso di scuola primaria Griffa dal 09/06/2019 al 08/08/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>126.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
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      <cig>Z602A17216</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 19E0000002347 del 05-10-2019 ADSL linea n. 0541/415513 del plesso di scuola primaria Ferrari dal 22/07/2019 al 21/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>63.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>63.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z612A0455A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 616 de 07-11-2019l  fornitura n. 240 T-SHIRT, + impianto stampa,  con logo dell'Istituto per progetto accoglienza a.s. 2019/20</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAGIC PRINT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERIGRAFIA IL MAGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03660500400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOM SERIGRAFIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>730.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>730.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z63298CC04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 8H00610365 del 06/08/2019 ADSL linea n. 054113344094 uffici amministrativi mesi giugno-luglio 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6526C12A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 20194E00217 del 08/01/2018 abbonamento "Argento" a Italiascuola.it-Base- 5 Quesiti – ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6527DA9EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 3/23  del 30/09/2019 vario materiale elettrico ed accessori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA CITA CENTRO - RIMINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01194830400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA RIMINESE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6727CB656</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2016/17/18/19 PROGETTO BIBLIOTECA DIFFUSA - BANDO BIBLIOTECHE INNOVATIVE PNSD - AVVISO 7767 DEL 13/05/2016 saldo fattura n. 99-19 del 26-06-2019  contratto prot. n. 3259/4.1.p del 20/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449690407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIALE DEI CILIEGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449690407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIALE DEI CILIEGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>924.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>924.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6927648AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALI PER LABORATORIO DIDATTICO DI COSTRUZIONE E ARREDDO - MAKERS DI TECNOLOGIA E ARTISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>403.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>403.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6929FA9A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura  per fornitura materiale vario per attività ricreative  progetto Hera "eco idea"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO IO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO IO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z692A70BFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 000751/90 del 14/11/2019 vario materiale di cancelleria e facile consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kratos spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>161.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>161.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 175/EL del 08/04/2019  fornitura materiali di pronto soccorso a.s. 2018/19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03899370401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA GOTTI</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medical Parma S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Medical Parma S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>431.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>431.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7226C61A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.20194G00797 del 15/02/2019 corso di formazione DSGA attività negoziale: linee guida ANAC MARZO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z77282B624</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 19E0000000949 del 20 APRILE 2019  linee ADSL n. 0541020072 plesso di scuola primaria De Amicis- n. 0541412932 plesso di scuola primaria Griffa dal 09/02/2019 al 08/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7827BBBFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 19E0000000674 del 20 marzo 2019 linea ADSL n. 0541414906  plesso di scuola primaria  Toti dal 22/12/2018 al 21/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7929AE461</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 19E0000002077 del 05-09-2019 linea ADSL n. 0541414906 plesso di scuola primaria Toti dal 22/06/2019 al 21/08/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>74.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>74.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 19E0000002512 del 20-10-2019 linee ADSL n. 0541020072 plesso di scuola primaria De Amicis - n.0541412932 plesso di scuola primaria Griffa dal 09/08/2019 al 08/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A27D274F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. V3-8004 del 09/04/2019 casetta da giardino Hansel e Gretel per scuola dell'infanzia "Gambalunga"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>202.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B2AC097F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio pullman con conducente uscite didattiche/viaggi di istruzione a.s. 2019-20</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02491850406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Merli  di Nanni &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01187340409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLDRINI AUTOLINEE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00896170404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONELLI BUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02491850406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Merli  di Nanni &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00896170404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONELLI BUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D2773864</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.  3/8 del  31/03/2019 materiale per laboratorio di teatro "sguardi, segni e suoni"  PROGETTO "PIANO TRIENNALE DELLE ARTI - 1^ ANNUALITA'"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01659180408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FUCCI MARIO DI FUCCI GIORGIO, BETTI RINA &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z802972D40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 19E0000001559 del 05-07-2019 linea ADSL n. 0541414906 plesso di scuola primaria Toti dal 22/04/2019 al 21/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>74.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8127439C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 8H00112509 del  06/02/2019 ADSL  linea n. 054113344094 uffici amministrativi  mesi dicembre 2018- gennaio 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z822AEFD5D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 19E0000003090 del 01-12-2019 ADSL linea n. 0541/415513 del plesso di scuola primaria Ferrari dal 22/09/2019 al 21/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8428A7E09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 3106/E del 25-06-2019 fornitura pen drive, mouse, alimentatori per notebook progetto"RiminInRete 4^ annualità"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLNNGL63C63H588A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENHIR COMPUTERS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02426070138</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01193630520</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO DI INFORMATICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z89288F150</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>diritto di chiamata redazione preventivo riparazione su macchina lavapavimenti mod. Delux50b matricola 110400095 presente nella sede Panzini dell’Istituto Centro Storico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06113160482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. O Fiorentini SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06113160482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing. O Fiorentini SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9127D2B8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 30 del 09/04/2019 fustelle per attiivtà laboratoriali scuola primaria Ferrari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01671450409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROCOLOR DI QUADRONI FRANCESCA E FEDERICA &amp; SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01671450409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROCOLOR DI QUADRONI FRANCESCA E FEDERICA &amp; SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9429B47D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 201927000469 del 18-09-2019 sostituzione batterie gruppo di continuità server uffici amministrativi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z952875CAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0106-300899 del 28-05-2019 acquisto n. 2 Gift Card da € 50,00 e n. 6 Gift Card da € 20,00 per premiazioni campionati internazionali giochi matematici del  16 marzo 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01236480404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01236480404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z952A0950F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura per fornitura n. 25 casacche per allenamento con numero e logo dell'Istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03660500400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOM SERIGRAFIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04074150402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACRON STORE RIMINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04074150402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACRON STORE RIMINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA227F8C19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pratica 2018/19 PROGETTO COLTIVIAMO IL BENESSERE saldo fattura n. 2019/PA/00046 del 22/05/2019  fornitura giochi per scuola infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>213.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>213.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA22812EC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pratica 3958 - 2016/17/18/19 PROGETTO CON I BAMBINI - LUDOTECA LE LUNE NEL POZZO - E SE DIVENTI FARFALLA - CENTRO ZAFFIRIA  - ( 2016 PIN - 00099 -azione 01127) - saldo fattura n.2019/PA/00048 del 22/05/2019 fornitura vario materiale di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>212.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>212.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA22B54DF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADSL LABORATORIO DI INFORMATICA SCUOLA PANZINI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA426D8788</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura librerie scuola primaria Griffa - progetto " Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario- anno 2018"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06598550587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLOMBINI CASA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SR.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02413740412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Valentini Arredamenti S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IKEA ITALIA RETAIL SR.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1389.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1389.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA627DD106</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 0/892 del 03/04/2019  testo specifico per l'insegnamento della matematica con la LIM per scuola primaria Ferrari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA92A600E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura per  montaggio  di n. 2 LIM complete di videoproiettore compreso di trasporto dalla sede principale alle scuole di destinazione, prolunghe, cavi VGA o HDMI  5mt, cavo di alimentazione 220v, canaline pvc e installazione s</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAE2B54E40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADSL UFFICI AMMINISTRATIVI MESI OTTOBRE - NOVEMBRE 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB02733EAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.  5/11 del 12/03/2019  fornitura n. 6 chiavi antifurto e relativa programmazione per plesso Ferrari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00763520400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECCHIAROLI ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00763520400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECCHIAROLI ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>191.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>191.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB42691599</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 2231/PA del 10/01/2019 contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO Software</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1670.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1670.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC298CC79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 8H00609432 del 06/08/2019 fornitura ADSL linea 0541718625 laboratorio di informatica della scuolasecondaria di primo grado "A. Panzini" mesi di giugno- luglio 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD2B405EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura ADSL TOTI  MESE DI DICEMBRE  2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC12800D0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2016/17/18/19 PROGETTO CON I BAMBINI - LUDOTECA LE LUNE NEL POZZO - E SE DIVENTI FARFALLA - CENTRO ZAFFIRIA  azione 01127 SERVIZIO MEDIATORI CULTURALI PAGAMENTO ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92036560404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP DIALOGOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03874970407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Eucrante</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02370870368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01811220407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LINK UP SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03874970407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cooperativa Eucrante</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1902.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>654.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC429C3D21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatura n. 20194E23760 del 09-09-2019 rinnovo abbonamento canale telematico giuridico 2 utenti  cantemgiu a.s. 2019/20 - LEX FOR SCHOOL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>383.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>383.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA29BEC63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 2019/PA/00071 del 25-09-2019  materiale di facile consumo per alunni della scuola secondaria di primo grado Panzini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00143010403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Marcaccini Service s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC2791C77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.492/2019 del 21/05/2019 pacchetto office professionale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01609350705</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIDOS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC28EDF7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2016/17/18/19 PROGETTO CON I BAMBINI - LUDOTECA LE LUNE NEL POZZO - E SE DIVENTI FARFALLA -CENTROZAFFIRIA - ( 2016 PIN - 00099 -azione 01127) saldo fattura n. 446 del 24-06-2019 fornitura n. 2 timbri autoinchiostranti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03232650402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Timbritalia s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03232650402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Timbritalia s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD27C77A0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 830/2019-3 del 28/03/2019 accesso servizi on-line anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT  snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02353700368</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASOFT  snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD126E337A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sado fattura n. 18 del 13/02/2019 lamapada compatibile per videoproiettore Hitachi CX301</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02245580408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER DISCOUNT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00065450413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TECNOGRAFICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>94.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>94.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD22A76DE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.19E0000002587 del 01-11-2019  linea ADSL n. 0541414906 plesso di scuola primaria Toti dal 22/08/2019 al 21/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD328DB16E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. del interventi di manutenzione su beni informatici presenti nei plessi dell'istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>332.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>332.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD727CDD59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 0106-300578 del 6/04/2019 acquisto n. 2 Gift Card da € 50,00 e n. 15 Gift Card da € 20,00 per premiazioni giochi matematici del  13/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01236480404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01236480404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIARI  S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD82A4CBFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 8H00762108 del 07/10/2019 ADSL linea n. 054113344094 uffici amministrativi mesi agosto - settembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA2874AFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 65-19 del 18/05/2019 acquisto libri per premiazioni giochi matematici d'autunno del 13/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449690407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIALE DEI CILIEGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03449690407</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIALE DEI CILIEGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB26F370E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.1/PA del 31/01/2019 progetto "a scuola con gusto" acquisti vari beni alimentari ed accessori mese di gennaio 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00141190405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00141190405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB26FA3E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO "PIANO TRIENNALE DELLE ARTI " saldo fattura n. 2 del 07/06/2019 contratto prot. n. 1078/4.1.o del 01/02/2019 progetto "il Circolo dei Poeti nascosti"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LRDSLL78P60H294W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARDINI ISABELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>765.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>765.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF2952E8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 838 del 31-07-2019    acquisto macchina lavapavimenti CT 30 B 45 + batterie + carica batterie + ppl</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01951590403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULIMEC DI TONTI GIANFRANCO E C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2459.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.1253/F del 05-08-2019 contratto prot. n. 1576/4.1.o del 13/02/2019 servizio di integrazione scolastica alunni disabili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04201270370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04201270370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>691.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>691.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE12968543</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO SERVIZI ASSISTENZA FORTINET FIREWALL WI-FI saldo fattura n.  P0000000017 del 26-08-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01045430400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SYSTEM</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03471940373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SPEED S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERSYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01604010353</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00048710552</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIT RIT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03471940373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DATA SPEED S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>731.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>731.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura per servizio di assistenza con ambulanza corsa campestre del 10/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00469060412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE VERDE NOVAFELTRIA COOP. SO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00469060412</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CROCE VERDE NOVAFELTRIA COOP. SO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2/PA del 28/02/019 progetto "a scuola con gusto" acquisti vari beni alimentari ed accessori mese di febbraio 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00141190405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 01041/19  del 09/05/2019 abbonamento alle riviste amministrare la scuola + dirigere la scuola anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI    SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI    SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 8\PA del 30-11-2019 progetto "a scuola con gusto" acquisti vari beni alimentari ed accessori mese di novembre 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00141190405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00141190405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF628675EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 19E0000001018 del 5 maggio 2019 linea ADSL n. 0541414906 plesso di scuola primaria Toti dal22/02/2019 al 21/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>74.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>74.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0225AAB2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot. n. 9065/4.1.m del 08/11/2018 rinnovo contratto Nuvola Amministrazione digitale 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F25E4D3A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIAGGIO A LONDRA CLASSI TERZE PANZINI  A.S 2018-19</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91137760400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACE TOUR SM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00368500401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARAVANTOURS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00368500401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARAVANTOURS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34762.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34762.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F266600E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8H00979416 del 06/12/2018 fornitura ADSL linea 0541718625 laboratorio di informatica della scuola secondaria di primo grado "A. Panzini" mesi di ottobre-novembre 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z15254AEED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot. n.10384/4.1.m del 14/12/2018  interventi di riparazione e manutenzione sui beni informatici dell'istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>572.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>572.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z192644974</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot. n. 10294/4.1.m del 12/12/2018 acquisto  materiale di pulizia ed igiene</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RBNRCR59S08H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBINATI RICCARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RBNRCR59S08H294V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>URBINATI RICCARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1530.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1530.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z222652F59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura n. 6 pc per laboratorio di informatica, 2 pc per uffici e 3 monitor</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02245580408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER DISCOUNT</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00065450413</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TECNOGRAFICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3618.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3618.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D266CCEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n.8/PA del 31/12/2018 progetto "a scuola con gusto" acquisti vari beni alimentari ed accessori mesemese di dicembre 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00141190405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00141190405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Conad Euromarket G.E.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>55.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E25CF565</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto prot. n. 9280/4.1.p del 16/11/2018 e 3907/4.1.p del 15/04/2019 progetto "Sportello d'ascolto a.s. 2018-19"</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNDRNO72P49L195A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANDOTTI ORIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTRCE82H58H183D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORTOLA ENRICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TNLSLV76P65H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONELLI SILVIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRAPNG62R61H294T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pari Pierangela</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F25F473D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura targhe pubblicitarie Progetto PON FSE 2014-2020 codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2017-35 dal titolo “Matematica in gioco”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03660500400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOM SERIGRAFIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03374720401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELA-P SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03374720401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELA-P SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6424A3416</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>polizza multirischi  assicurazione infortuni, responsabilità civile  aa.ss. 2018-19, 2019/20, 2020/21- pagamenti anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLURIASS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z692680567</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 18E0000003425 del 20 dicembre 2018  d linee ADSL n. 0541020072 plesso di scuola primaria De Amicis - n. 0541412932 plesso di scuola primaria Griffa dal 09/10/2018 al 08/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Wind Tre SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z76261475C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROGETTO “SCI E AMBIENTE”  a.s 2018-19</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PZZVNS46C30A771C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL CORNO ALLE SCALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02460100643</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SVETA TOUR</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PZZVNS46C30A771C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOTEL CORNO ALLE SCALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27032.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27032.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z84227A22D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>conto contrattuale 30063030-001 pagamenti anno 2019 - MESI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane SpA - Area Centro Nord</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane SpA - Area Centro Nord</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>670.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8625FE8BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 3 VIAGGI DI ISTRUZIONE A MANTOVA - SABBIONETA CLASSI SECONDE PANZINI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04300370402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIMINUM TRAVEL s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04017960404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04300370402</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIMINUM TRAVEL s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04017960404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9197.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9197.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C226C2D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>software completo di 5 talet  per rilevazione presenze personale ATA/alunni e relativa assistenza pagamento anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C251BCAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 96/PA del 18/12/2018 ordine prot. n. 7532/4.1.m del 29/09/2018 lavori per ripristino pannelli fonoassorbenti a soffitto mensa scuola primaria Ferrari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSRRT65M08H294N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rimini Service di Rossi Roberto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC426436D5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>aquisto materiali per il progetto "la matematica in gioco" delle scuole primarie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00092380435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEMENTONI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00092380435</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEMENTONI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>837.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>837.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA25F7D92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine n. 9748/4.1.m del 28/11/2018 acquisto n. 8 frisbee professionali per l'insegnamento di educazione fisica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02601090406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD LIBERA SOCIETA' DEL FRISBEE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02601090406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD LIBERA SOCIETA' DEL FRISBEE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD325FE306</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>affidamento servizio pullman con conducente   viaggi d'istruzione/uscite didattiche a.s 2018-19</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04450910403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE BENEDETTINI SAN LEO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02491850406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Merli  di Nanni &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01187340409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLDRINI AUTOLINEE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00896170404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONELLI BUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04450910403</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE BENEDETTINI SAN LEO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02491850406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autoservizi Merli  di Nanni &amp; C. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01187340409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLDRINI AUTOLINEE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00896170404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONELLI BUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8980.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8980.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA23B8370</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto prot. n. 4651/3.1.p del 25/05/2018 designazione figura data protection officer (d.p.o.) altrimenti detto responsabile della protezione dati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTMSM77P19F257Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSULENZA E SEVIZI DI CASTELLI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01195920390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04358350405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Privacy Paci</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTMSM77P19F257Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSULENZA E SEVIZI DI CASTELLI MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE2264C24D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine prot. n. 10338/4.1.m  del 13/12/2018 acquisto piccoli strumenti musicali per laboratorio di musica della scuola secondaria di primo grado "A. Panzini"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00255990400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGHETTI s.a.s. di Righetti Arduino &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00255990400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGHETTI s.a.s. di Righetti Arduino &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF12675B2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 8H00978251 del 06/12/2018 ADSL uffici amministrativi  n. 054113344094 mesi ottobre-novembre 2018;</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E200CCC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto prot. n. 10187/3.1.p del 19/10/2017 incarico RSPP dal 22/10/2017 al 22/10/2020 pagamento annuale 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01195920390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01195920390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONITOR ENGINEERING  S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3442.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1147.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z801EEB850</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91142610400</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "CENTRO STORICO" - RIMINI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto prot. n. 7735 del 07/08/2017 servizio di noleggio di n. 8 fotocopiatori  aa.ss. 2017/8- 2018-19 -2019-2020 pagamenti anno 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05359681003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSIP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01453100404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>All Ufficio s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19543.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5920.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
